Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0063 VVLK - doprava Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Medzinárodná autobusová doprava, Radovan Kos 40998169 313,00 € 01.03.2022 31.03.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0062 VVLK - prenájom lyžiarskej výstroje Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 WIN-SPORT s. r. o. 51765900 1 190,00 € 01.03.2022 31.03.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0058 prenájom rohože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 49,20 € 25.02.2022 02.03.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0057 Telefónne poplatky školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 43,99 € 25.02.2022 02.03.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0014 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 LuKraTIV s.r.o 46204172 210,93 € 18.02.2022 01.03.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0013 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 645,33 € 18.02.2022 01.03.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0012 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 580,21 € 17.02.2022 28.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0011 POTRAVINY Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 986,88 € 16.02.2022 28.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0053 oprava miezd do minula Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 72,00 € 16.02.2022 01.03.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0054 revízia, skúška detektorov plynu - kotolňa Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ABM TECHNIK Milan Boroš, Nižný Kručov 104 35343320 72,00 € 16.02.2022 01.03.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0056 Poplatok za školenie správa registratúry Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asociácia správcov registratúry 37922190 49,00 € 16.02.2022 01.03.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0055 služby počítačovej siete SANET január - marec 2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 16.02.2022 01.03.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0010 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EASTFOOD spol s. r.o 45702942 160,80 € 15.02.2022 17.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0009 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Marko - Martin Marko1 32036078 872,47 € 11.02.2022 17.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0052 odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 1/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 KOMENSKY 43908977 16,56 € 11.02.2022 18.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0035 stravné lístky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 532,00 € 10.02.2022 18.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0036 certifikát, inštalácia a otest. podpisovania Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Erika Kusyová 41654196 20,00 € 10.02.2022 18.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0033 Odborná prehliadka elektroinštalácie Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ELSOP s.r.o. 50503812 3 204,00 € 10.02.2022 18.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0049 Odborné prehliadky a skúšky VTZ - kotolňa Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 PLYNOSERVIS 36847160 399,60 € 10.02.2022 18.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0041 výkon zodpovednej osoby za 2/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 10.02.2022 18.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0050 správa plynovej kotolne 2/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 10.02.2022 18.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0037 Odber kuchynského odpadu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EM-SA s. r. o. 47691859 24,00 € 10.02.2022 18.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0034 služby BOZP, služby OPP 1/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 150,00 € 10.02.2022 18.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0045 prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 54,00 € 10.02.2022 18.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0043 dávkovač dezinfekcia Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 180,00 € 10.02.2022 18.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0051 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 68,57 € 10.02.2022 18.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0044 zemný plyn 2/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 575,00 € 10.02.2022 18.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0042 členský poplatok Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 10.02.2022 18.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0040 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 69,47 € 10.02.2022 18.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0039 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 10.02.2022 18.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »