Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/22/0021 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 682,17 € 17.03.2022 23.03.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0083 vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460 1 651,07 € 16.03.2022 06.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0082 správa plynovej kotolne 3/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 16.03.2022 06.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0081 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 16.03.2022 06.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0080 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 69,29 € 16.03.2022 06.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0020 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EASTFOOD spol s. r.o 45702942 225,86 € 10.03.2022 22.03.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0076 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 120,00 € 10.03.2022 05.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0079 elektrická energia 2/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 308,96 € 10.03.2022 05.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0078 elektrická energia 2/2022 šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 322,91 € 10.03.2022 05.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0077 elektrická energia 2/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 757,91 € 10.03.2022 05.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0070 výkon zodpovednej osoby za 3/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 08.03.2022 04.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0075 respirátor, rukavice, rúško Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 140,32 € 08.03.2022 04.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0074 čistiace prostriedky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 210,86 € 08.03.2022 04.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0068 prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 54,00 € 08.03.2022 04.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0073 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 63,67 € 08.03.2022 04.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0072 Telefónne poplatky školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 43,99 € 08.03.2022 04.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0071 zemný plyn 3/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 575,00 € 08.03.2022 04.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0069 ochrana objektu 3/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 08.03.2022 04.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0065 právne služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. 52651258 965,62 € 08.03.2022 04.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0067 poistenie majetku - školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 146,08 € 08.03.2022 04.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0066 poistenie majetku Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 729,71 € 08.03.2022 04.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0018 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 334,36 € 01.03.2022 22.03.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0017 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 42,50 € 01.03.2022 22.03.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0015 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 468,46 € 01.03.2022 22.03.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0019 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Marko - Martin Marko1 32036078 133,98 € 01.03.2022 22.03.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0016 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 280,29 € 01.03.2022 22.03.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0059 odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 2-12/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 KOMENSKY 43908977 182,16 € 01.03.2022 29.03.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0060 ubytovanie lyžiarsky kurz Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Hotelconsult s.r.o. 47552212 7 125,00 € 01.03.2022 31.03.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0064 VVLK - prenájom lyžiarskej výstroje Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Michal Kočiš - KOPLAST 33265062 68,00 € 01.03.2022 31.03.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0061 VVLK - skipasy Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 SKICENTRUM STREDNICA - ŽDIAR, a. s. 36506435 2 104,00 € 01.03.2022 31.03.2022 Mária Lapčáková Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »