Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/26/0151 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 69,96 € 18.05.2026 21.05.2026 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/26/0152 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 73,10 € 18.05.2026 21.05.2026 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/26/0153 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 60,27 € 18.05.2026 21.05.2026 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/26/0159 Elektrina 4/2026 škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 188,59 € 18.05.2026 21.05.2026 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/26/0160 Elektrina 4/2026 šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 275,57 € 18.05.2026 21.05.2026 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/26/0161 Elektrina 4/2026 škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 493,09 € 18.05.2026 21.05.2026 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/26/0163 služby počítačovej siete SANET apríl - jún 2026 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 18.05.2026 21.05.2026 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/26/0144 kancelársky materiál Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA-EVA 44186592 397,25 € 18.05.2026 21.05.2026 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/26/0157 kancelársky materiál Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA-EVA 44186592 1 001,25 € 18.05.2026 21.05.2026 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/26/0145 odborný seminár Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asociácia správcov registratúry 37922190 125,00 € 18.05.2026 21.05.2026 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/26/0146 pranie, prenájom rozože 23.03. - 19.04.2026 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 122,45 € 18.05.2026 21.05.2026 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/26/0148 služby BOZP, služby OPP 4/2026 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 18.05.2026 21.05.2026 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/26/0147 Odber kuchynského odpadu šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EM-SA s. r. o. 47691859 50,00 € 18.05.2026 21.05.2026 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/26/0156 výkon zodpovednej osoby za 5/2026 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 49,20 € 18.05.2026 21.05.2026 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/26/0154 zemný plyn 05/2026 škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Torreol, s. r. o. 51127989 2 235,32 € 18.05.2026 21.05.2026 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/26/0155 zemný plyn 05/2026 šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Torreol, s. r. o. 51127989 366,60 € 18.05.2026 21.05.2026 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/26/0162 Xerox wORK sURFACE C813X81X5/81X0 /polička ku kopírke/ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DD21 s.r.o. 43818030 184,50 € 18.05.2026 21.05.2026 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/26/0149 kópie - toner Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DD21 s.r.o. 43818030 438,15 € 18.05.2026 21.05.2026 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/26/0150 Nájom Xerox AltaLinkC8255V_F, 1 n. + inštalácia Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DD21 s.r.o. 43818030 682,65 € 18.05.2026 21.05.2026 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/26/0158 servisné práce 01.05.-30.06.2026 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 -264,55 € 18.05.2026 21.05.2026 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/26/0143 poplatok Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460 5,00 € 14.05.2026 21.05.2026 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFJ/26/0057 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 985,96 € 14.05.2026 22.05.2026 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/26/0141 oprava a náhradné diely - robot šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Elektroservis VV, s.r.o 44602731 244,28 € 13.05.2026 21.05.2026 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/26/0142 soľ do konvektomatu a umývačky šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Elektroservis VV, s.r.o 44602731 41,82 € 13.05.2026 21.05.2026 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFJ/26/0056 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EASTFOOD s.r.o. Južná trieda 82/B,04001 Košice 45702942 609,44 € 06.05.2026 22.05.2026 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFJ/26/0054 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 485,28 € 04.05.2026 22.05.2026 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFJ/26/0055 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 366,68 € 04.05.2026 22.05.2026 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFJ/26/0053 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 305,46 € 04.05.2026 22.05.2026 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFJ/26/0052 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 125,18 € 28.04.2026 14.05.2026 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFJ/26/0051 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 905,04 € 28.04.2026 14.05.2026 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »