Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0271 Elektrina 8/2025 škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 72,89 € 29.09.2025 11.10.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/25/0272 Elektrina 8/2025 šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 113,17 € 29.09.2025 11.10.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/25/0273 Elektrina 8/2025 škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 252,71 € 29.09.2025 11.10.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/25/0269 prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 38,38 € 29.09.2025 11.10.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/25/0268 správa plynovej kotolne 9/2025 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 164,00 € 29.09.2025 11.10.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/25/0270 vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460 1 936,66 € 29.09.2025 11.10.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/25/0267 spotrebný materiál režijný Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ELA VRANOV s. r. o. 36445835 82,20 € 29.09.2025 11.10.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/25/0266 kontrola komína (spalivovej cesty) Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Jozef Mičko - KOMINARSTVO MxM 46498877 70,00 € 29.09.2025 11.10.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/25/0274 právne služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. 52651258 735,56 € 29.09.2025 11.10.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/25/0265 Chladnička Goddesss RSF085GWAE biela Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 NAY a. s. 35739487 116,10 € 23.09.2025 30.09.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/25/0264 LED núdzové osvetlenie Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 LEDart s.r.o. 50020552 179,95 € 23.09.2025 30.09.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFJ/25/0080 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 925,61 € 23.09.2025 01.10.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFJ/25/0079 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 964,20 € 22.09.2025 01.10.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFJ/25/0076 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 999,32 € 18.09.2025 01.10.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/25/0275 poistenie majetku - škola /dopoistenie Debarierizácia/ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 10,75 € 18.09.2025 01.10.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFJ/25/0078 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 910,30 € 17.09.2025 01.10.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFJ/25/0073 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 961,41 € 11.09.2025 20.09.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFJ/25/0074 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 988,31 € 11.09.2025 20.09.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFJ/25/0075 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 846,31 € 11.09.2025 20.09.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/25/0258 ochrana objektu 8/2025 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,38 € 11.09.2025 23.09.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/25/0259 ochrana objektu 9/2025 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,38 € 11.09.2025 23.09.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/25/0252 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 60,27 € 11.09.2025 23.09.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/25/0253 registrácia domény I. Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 24,50 € 11.09.2025 23.09.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/25/0254 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 65,25 € 11.09.2025 23.09.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/25/0255 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 69,93 € 11.09.2025 23.09.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/25/0257 zemný plyn 9/2025 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 490,00 € 11.09.2025 23.09.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/25/0261 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 1 059,74 € 11.09.2025 23.09.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/25/0262 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 150,23 € 11.09.2025 23.09.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/25/0249 služby BOZP, služby OPP 8/2025 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 11.09.2025 23.09.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/25/0250 kontrola prenosných hasiacich prístrojov, dodávky vody-hydrantov, tlaková skúška Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 82,00 € 11.09.2025 23.09.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »