DFJ/24/0065 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
271,77 € |
26.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/24/0066 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
980,95 € |
26.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/24/0067 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
475,80 € |
26.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/24/0068 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
194,07 € |
26.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/24/0069 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
835,09 € |
26.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/24/0070 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
323,15 € |
26.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0168 |
Telefónne poplatky školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
45,99 € |
24.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0167 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
692,95 € |
24.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0170 |
Hygienické potreby ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
34,18 € |
24.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0171 |
Hygienické potreby Škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
239,26 € |
24.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0169 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
111,84 € |
24.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0172 |
Posúdenie PD |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. |
36670901 |
|
366,00 € |
24.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0157 |
ochrana objektu 6/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
18.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0154 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
18.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0155 |
registrácia domény I. |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
23,90 € |
18.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0156 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
69,26 € |
18.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0164 |
Elektrina 5/2024 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
95,56 € |
18.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0165 |
Elektrina 5/2024 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
382,19 € |
18.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0166 |
Elektrina 5/2024 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
373,98 € |
18.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0147 |
Hygienické potreby Škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
957,00 € |
18.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0146 |
reklamné predmety |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
SIETTEX s. r. o. |
44189192 |
|
912,00 € |
18.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0149 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
32,00 € |
18.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0153 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
40,00 € |
18.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0160 |
Gratulačné obaly A4 s potlačou |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
SIETTEX s. r. o. |
44189192 |
|
816,60 € |
18.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0159 |
výkon zodpovednej osoby za 6/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
18.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0162 |
Obrusovina PVC 843 priehľadna - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
PRAKTIK Textil s.r.o |
44491191 |
|
190,26 € |
18.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0148 |
kópie - toner |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
46,62 € |
18.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0158 |
zemný plyn 6/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
3 298,00 € |
18.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0150 |
Oprava vodovodného potrubia v jedálni - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
VT-KANAL SK s.r.o. |
44668911 |
|
780,00 € |
18.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0152 |
služby BOZP, služby OPP 5/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
18.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |