013/24 |
Objednávame u Vás poskytnutie ubytovania a stravy pre 80 účastníkov VVLK v dňoch 19.-23.02.2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Hotelconsult s.r.o. |
47552212 |
|
12 000,00 € |
12.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0064 |
ubytovanie lyžiarsky kurz |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Hotelconsult s.r.o. |
47552212 |
|
11 655,20 € |
21.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0029 |
zemný plyn 12/2023 - Nedoplatok |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
7 642,46 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFK/24/0001 |
Architektonická štúdia - Multifunkčné ihrisko |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ateliér - m spol. s r. o. |
44547838 |
|
7 020,00 € |
06.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
001/24 |
Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu na rok 2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
7 000,00 € |
02.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0047 |
zemný plyn 2/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
3 298,00 € |
09.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0076 |
zemný plyn 3/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
3 298,00 € |
04.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0104 |
zemný plyn 4/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
3 298,00 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0031 |
zemný plyn 1/2024 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
2 642,00 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
003/24 |
Objednávame u Vás farby a maliarske potreby podľa vlastného výberu na rok 2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
PPG Deco Slovakia, s. r. o. |
31633200 |
|
2 500,00 € |
02.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0001 |
vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
2 473,02 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
009/24 |
Objednávame u Vás vykonanie mimoriadnej a opakovanej dezinsekcie priestorov budovy školy /gymnázium a OA/ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Dzurik Miroslav |
41390202 |
|
2 400,00 € |
30.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
012/24 |
Objednávame u Vás prepravu 80 účastníkov VVLK v dňoch 19.-23.02.2024 Vranov n/T-Ždiar Strednica a späť |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Medzinárodná autobusová doprava, Radovan Kos |
40998169 |
|
2 200,00 € |
12.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0086 |
vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
2 062,75 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
020/24 |
Pipeta jednokanálová 500-5000ul-2ks,1000-10000ul-2ks,pipeta linear-1ks,špičky 500-5000ul+zásobník-1ks,špičky 1000-10000ul-1ks, magnetické miešadlo s ohrevom -2ks,ph tester-2ks |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Molchem s. r. o. |
47427507 |
|
2 000,00 € |
23.02.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0024 |
Elektrina 12/2023 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 961,33 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0036 |
právne služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
|
1 935,60 € |
09.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0071 |
Pipetty, špičky, zásobník na špičky, magnetické miešadlo - chemické laboratórium |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Molchem s. r. o. |
47427507 |
|
1 875,83 € |
04.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0078 |
VVLK - doprava |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Medzinárodná autobusová doprava, Radovan Kos |
40998169 |
|
1 694,80 € |
04.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0042 |
mimoriadna dezinsekcia školských priestorov |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Dzurik Miroslav |
41390202 |
|
1 200,00 € |
09.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |