Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0231 prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 17,52 € 17.09.2024 20.09.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0122 3D Nalepovacie hodinky DIY Admirable XL Seeep 40C-1 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Pavol Šulava - ml. 41360036 53,90 € 25.04.2024 25.04.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFK/24/0001 Architektonická štúdia - Multifunkčné ihrisko Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ateliér - m spol. s r. o. 44547838 7 020,00 € 06.03.2024 22.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0191 aSc Agenda Komplet r. 2025 - 1 ks Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ASC Applied Software Consultants 31361161 629,00 € 15.07.2024 05.08.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0021 aSc EduPage eGovemment modul nad 300 žiakov- 1 ks Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ASC Applied Software Consultants 31361161 288,00 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0316 balíček Zborovňa Komplet 1/2025 - 12/2025 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 KOMENSKY 43908977 253,15 € 19.11.2024 21.11.2024 Mária Lapčáková Faktúra
31/9/2024 bulgur 12 kg cestovina vretená 20 kg cestovina kolienka 20 kg slivkový lekvár 12 kg slivkový lekvár 12 ks/1,20 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 990,00 € 12.09.2024 18.09.2024 Objednávka
DFB/24/0301 čistiace prostriedky - šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 400,00 € 15.11.2024 20.11.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0322 čistiace prostriedky - šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 300,00 € 22.11.2024 27.11.2024 Mária Lapčáková Faktúra
50/10/2024 čistiace prostriedky podľa výberu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 990,00 € 25.10.2024 28.10.2024 Objednávka
DFB/24/0093 čistiace prostriedky, rukavice - šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 150,00 € 25.03.2024 09.04.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0292 ČK ITIC, Desfire, Obal, Prelepka Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 TransData s.r.o. 35741236 40,00 € 04.11.2024 13.11.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0274 členský poplatok Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 CKM SYTS 31768164 65,00 € 16.10.2024 21.10.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0044 členský poplatok Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 09.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0293 členský poplatok 2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Regionálne vzdelávacie centrum 31954120 35,00 € 17.10.2024 04.11.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0223 členský poplatok v zružení Košice IT Valley za rok 2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Košice IT Valley z.p.o 35578041 250,00 € 03.09.2024 19.09.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0208 delonghi ecam 290,81,TB, automatické espreso /kávovar/ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 NAY a. s. 35739487 492,99 € 31.07.2024 08.08.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0232 Direkt Interaktiv 1 LB+AB, 2 LB+AB, knihy Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 36699594 1 669,92 € 17.09.2024 20.09.2024 Mária Lapčáková Faktúra
1/16072024 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_160 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 NIVAM 00164348 Iné 0,00 € 16.07.2024 04.09.2024 PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. riaditeľka školy Zmluva
1 Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Iné 0,00 € 12.02.2024 13.02.2024 PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. riaditeľka školy Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »