DFJ/25/0017 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
897,11 € |
19.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/25/0018 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
512,74 € |
19.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
ŠJ18/2025 |
Objednávka mäsa, mäsových výrobkov, mlieka, mliečnych výrobkov, vajec podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
17.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ17/2025 |
Objednávka mäsa, masových výrobkov, vajec, mlieka, mliečnych výrobkov |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB/25/0057 |
VVLK - doprava |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Medzinárodná autobusová doprava, Radovan Kos |
40998169 |
|
795,00 € |
14.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/25/0056 |
ubytovanie lyžiarsky kurz |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Hotelconsult s.r.o. |
47552212 |
|
10 605,00 € |
14.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/25/0045 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
85,61 € |
12.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/25/0046 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
12.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/25/0051 |
Telefónne poplatky školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
47,14 € |
12.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/25/0054 |
čítačka, čip, usb, kabel, holder - zabezpečenie vrátnice |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
327,00 € |
12.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/25/0049 |
čistiace prostriedky - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
498,45 € |
12.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/25/0052 |
spracovanie a odvysielanie príspevku |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
TELECOM TKR |
36464279 |
|
150,00 € |
12.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/25/0055 |
sieť stolný tenis, loptička tenisová, raketa stolný tenis |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
WIN-SPORT s. r. o. |
51765900 |
|
124,00 € |
12.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/25/0053 |
okenné siete |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
OKNA MARTIN TRADE s. r. o. |
44993943 |
|
66,00 € |
12.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/25/0047 |
tlačiareň kariet, software, náplň, karta na potlač |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
1 436,66 € |
12.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/25/0048 |
Upratovací vozík |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
624,84 € |
12.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/25/0050 |
sisalový terč s príslušenstvom, šípky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Game Center s.r.o. |
36811726 |
|
813,50 € |
12.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/25/0044 |
reklamné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Mgr. Jozef Mačejovský |
50098896 |
|
980,00 € |
12.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/25/0043 |
kópie - toner |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
147,44 € |
12.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFS/25/0002 |
Zákusky DOD |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. |
36213543 |
|
102,00 € |
12.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |