Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0245 Elektrina 8/2024 škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 262,63 € 17.09.2024 20.09.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0231 prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 17,52 € 17.09.2024 20.09.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0242 pranie a prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 76,80 € 17.09.2024 20.09.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0239 oprava a údržba budovy, zborovňa Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 KAMIR STAV s. r. o. 52018679 1 784,22 € 17.09.2024 20.09.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0240 oprava a údržba budovy, kancelária Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 KAMIR STAV s. r. o. 52018679 2 284,00 € 17.09.2024 20.09.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0237 správa plynovej kotolne 9/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 17.09.2024 20.09.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0230 servisné práce 01.07.-30.09.2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 17.09.2024 20.09.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0241 šálky, lyžičky - šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EUROGASTROP, s. r. o. 44137761 373,20 € 17.09.2024 20.09.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0233 učebnice AJ, Maturita Solutions Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 preskoly.sk s.r.o. 51692881 898,80 € 17.09.2024 20.09.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0232 Direkt Interaktiv 1 LB+AB, 2 LB+AB, knihy Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 36699594 1 669,92 € 17.09.2024 20.09.2024 Mária Lapčáková Faktúra
051/24 Vŕtací skrutkovač Parkside UDAR 2xaku - 1 ks Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Milan Čelko KUPSITO PL6751597757 150,00 € 17.09.2024 28.10.2024 Objednávka
31/9/2024 bulgur 12 kg cestovina vretená 20 kg cestovina kolienka 20 kg slivkový lekvár 12 kg slivkový lekvár 12 ks/1,20 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 990,00 € 12.09.2024 18.09.2024 Objednávka
050/24 Objednávame u Vás antivírusový program Avast SecureLine VPN pre viaceré zariadenia/ na 1 rok Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 SOFTLINE PL SP ZOO 5252778629 40,00 € 12.09.2024 28.10.2024 Objednávka
EIOT-ZoS-02/2024 Zmluva o poskytovaní služby energetický Internet veci - eloT Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 eloT, s. r. o. 53402847 Iné 0,00 € 10.09.2024 27.09.2024 PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. riaditeľka školy Zmluva
33/9/2024 Objednávka - šálka biela kávová 220 ml 36 ks, šálka mocca biela 36 ks, lyžička kávová 36 ks, lyžička kávová mocca 36 ks Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EUROGASTROP, s. r. o. 44137761 990,00 € 09.09.2024 26.09.2024 Objednávka
DFJ/24/0071 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 446,63 € 07.09.2024 19.09.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0072 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 936,17 € 06.09.2024 19.09.2024 Mária Lapčáková Faktúra
34/9/2024 Objednávka zeleniny, ovocia a zemiakov podľa výberu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 990,00 € 06.09.2024 30.09.2024 Objednávka
29/9/2024 potraviny podľa vyberu v mesiaci september 2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 LuKraTIV s.r.o 46204172 990,00 € 03.09.2024 10.09.2024 Objednávka
DFB/24/0227 ochrana objektu 9/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 03.09.2024 19.09.2024 Mária Lapčáková Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »