Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0234 registrácia domény I. Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 23,90 € 17.09.2024 20.09.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0235 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 17.09.2024 20.09.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0236 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 69,48 € 17.09.2024 20.09.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0238 Telefónne poplatky školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 45,99 € 17.09.2024 20.09.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0243 Elektrina 8/2024 škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 38,47 € 17.09.2024 20.09.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0244 Elektrina 8/2024 šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 153,56 € 17.09.2024 20.09.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0245 Elektrina 8/2024 škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 262,63 € 17.09.2024 20.09.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0231 prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 17,52 € 17.09.2024 20.09.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0242 pranie a prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 76,80 € 17.09.2024 20.09.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0239 oprava a údržba budovy, zborovňa Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 KAMIR STAV s. r. o. 52018679 1 784,22 € 17.09.2024 20.09.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0240 oprava a údržba budovy, kancelária Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 KAMIR STAV s. r. o. 52018679 2 284,00 € 17.09.2024 20.09.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0237 správa plynovej kotolne 9/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 17.09.2024 20.09.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0230 servisné práce 01.07.-30.09.2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 17.09.2024 20.09.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0241 šálky, lyžičky - šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EUROGASTROP, s. r. o. 44137761 373,20 € 17.09.2024 20.09.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0233 učebnice AJ, Maturita Solutions Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 preskoly.sk s.r.o. 51692881 898,80 € 17.09.2024 20.09.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0232 Direkt Interaktiv 1 LB+AB, 2 LB+AB, knihy Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 36699594 1 669,92 € 17.09.2024 20.09.2024 Mária Lapčáková Faktúra
051/24 Vŕtací skrutkovač Parkside UDAR 2xaku - 1 ks Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Milan Čelko KUPSITO PL6751597757 150,00 € 17.09.2024 28.10.2024 Objednávka
31/9/2024 bulgur 12 kg cestovina vretená 20 kg cestovina kolienka 20 kg slivkový lekvár 12 kg slivkový lekvár 12 ks/1,20 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 990,00 € 12.09.2024 18.09.2024 Objednávka
050/24 Objednávame u Vás antivírusový program Avast SecureLine VPN pre viaceré zariadenia/ na 1 rok Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 SOFTLINE PL SP ZOO 5252778629 40,00 € 12.09.2024 28.10.2024 Objednávka
EIOT-ZoS-02/2024 Zmluva o poskytovaní služby energetický Internet veci - eloT Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 eloT, s. r. o. 53402847 Iné 0,00 € 10.09.2024 27.09.2024 PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. riaditeľka školy Zmluva
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »