| DFB/24/0012 | nájom tlačiareň 01-03 mes./2024 | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | XEROX LIMITED organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 30814677 |  | 370,62 € | 12.01.2024 |  |  | 24.01.2024 | Mária Lapčáková |  | Faktúra | 
    | DFB/24/0009 | výkon zodpovednej osoby za 1/2024 | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 50528041 |  | 48,00 € | 12.01.2024 |  |  | 24.01.2024 | Mária Lapčáková |  | Faktúra | 
    | DFB/24/0015 | správa plynovej kotolne 1/2024 | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 |  | 160,00 € | 12.01.2024 |  |  | 24.01.2024 | Mária Lapčáková |  | Faktúra | 
    | DFB/24/0004 | služby BOZP, služby OPP 12/2023 | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Ing. Viera Raškovská | 43544975 |  | 100,00 € | 12.01.2024 |  |  | 24.01.2024 | Mária Lapčáková |  | Faktúra | 
    | DFB/24/0002 | Odber kuchynského odpadu | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | EM-SA s. r. o. | 47691859 |  | 32,00 € | 12.01.2024 |  |  | 24.01.2024 | Mária Lapčáková |  | Faktúra | 
    | DFB/24/0001 | vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36570460 |  | 2 473,02 € | 12.01.2024 |  |  | 24.01.2024 | Mária Lapčáková |  | Faktúra | 
    | DFB/24/0008 | pranie, prenájom rozože | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 |  | 103,80 € | 12.01.2024 |  |  | 24.01.2024 | Mária Lapčáková |  | Faktúra | 
    | DFB/24/0013 | Hygienické potreby Škola | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 |  | 957,00 € | 12.01.2024 |  |  | 24.01.2024 | Mária Lapčáková |  | Faktúra | 
    | DFB/24/0011 | Hygienické potreby ŠJ | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 |  | 136,68 € | 12.01.2024 |  |  | 24.01.2024 | Mária Lapčáková |  | Faktúra | 
    | DFB/24/0018 | stolička ETOSA | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ALDA Vranov n. T. , s. r. o. | 36463116 |  | 118,00 € | 12.01.2024 |  |  | 24.01.2024 | Mária Lapčáková |  | Faktúra | 
    | DFB/24/0024 | Elektrina  12/2023 škola | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 |  | 1 961,33 € | 12.01.2024 |  |  | 24.01.2024 | Mária Lapčáková |  | Faktúra | 
    | DFB/24/0023 | Elektrina  12/2023 šj | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 |  | 735,47 € | 12.01.2024 |  |  | 24.01.2024 | Mária Lapčáková |  | Faktúra | 
    | DFB/24/0022 | Elektrina  12/2023 škola | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 |  | 1 167,97 € | 12.01.2024 |  |  | 24.01.2024 | Mária Lapčáková |  | Faktúra | 
    | DFB/24/0021 | aSc EduPage eGovemment modul  nad 300 žiakov- 1 ks | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 |  | 288,00 € | 12.01.2024 |  |  | 24.01.2024 | Mária Lapčáková |  | Faktúra | 
    | DFB/24/0016 | Telefónne poplatky školská jedáleň | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 |  | 49,99 € | 12.01.2024 |  |  | 24.01.2024 | Mária Lapčáková |  | Faktúra | 
    | DFB/24/0007 | FBA- adsl. prístup | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 |  | 58,80 € | 12.01.2024 |  |  | 24.01.2024 | Mária Lapčáková |  | Faktúra | 
    | DFB/24/0006 | telekomunikačné služby | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 |  | 69,53 € | 12.01.2024 |  |  | 24.01.2024 | Mária Lapčáková |  | Faktúra | 
    | DFB/24/0010 | ochrana objektu 1/2024 | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 |  | 12,28 € | 12.01.2024 |  |  | 24.01.2024 | Mária Lapčáková |  | Faktúra | 
    | DFB/24/0005 | kópie - toner | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | DD21 s.r.o. | 43818030 |  | 216,19 € | 12.01.2024 |  |  | 24.01.2024 | Mária Lapčáková |  | Faktúra | 
    | DFB/24/0003 | splátka Xerpx Versaôoml C405V_DN, kancelársky materiál | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | DD21 s.r.o. | 43818030 |  | 184,68 € | 12.01.2024 |  |  | 24.01.2024 | Mária Lapčáková |  | Faktúra |