Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0266 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 69,61 € 16.10.2024 21.10.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0277 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 73,78 € 16.10.2024 21.10.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0278 Elektrina 9/2024 škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 88,78 € 16.10.2024 21.10.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0279 Elektrina 9/2024 šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 406,43 € 16.10.2024 21.10.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0280 Elektrina 9/2024 škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 508,08 € 16.10.2024 21.10.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0272 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 1 033,90 € 16.10.2024 21.10.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0273 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 146,57 € 16.10.2024 21.10.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0270 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 111,84 € 16.10.2024 21.10.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0282 správa plynovej kotolne 10/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 16.10.2024 21.10.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0271 nájom tlačiareň 10-12 mes./2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 XEROX LIMITED organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 30814677 370,62 € 16.10.2024 21.10.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0268 servisné práce 01.10.-31.12.2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 16.10.2024 21.10.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0269 Nasadenie automatizovaného spracovania výkazu FIN504 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 71,70 € 16.10.2024 21.10.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0267 systémova podpora 7 mes. - 9 mes. 2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 16.10.2024 21.10.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0281 Nová verzia MAGMA HCM obdobie 10-12/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 16.10.2024 21.10.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0275 právne služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. 52651258 417,60 € 16.10.2024 21.10.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0263 poistenie majetku 01.10.2024-31.12.2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 887,04 € 16.10.2024 21.10.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0264 poistenie majetku - školská jedáleň, od 01.10.2024-31.12.2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 173,52 € 16.10.2024 21.10.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0276 kancelársky materiál Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA SK, s.r.o. 36656780 972,70 € 16.10.2024 04.11.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0092 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Krava & Company s.r.o. 46733698 377,83 € 16.10.2024 06.11.2024 Mária Lapčáková Faktúra
47/10/2024 Objednávka - hovädia roštenka vysoká 22 kg Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Krava & Company s.r.o. 46733698 990,00 € 15.10.2024 16.10.2024 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »