| DFJ/24/0037 | potraviny | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | DMJ MARKET, s.r.o. | 36490661 |  | 966,45 € | 27.03.2024 |  |  | 09.04.2024 | Mária Lapčáková |  | Faktúra | 
    | DFJ/24/0038 | potraviny | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | DMJ MARKET, s.r.o. | 36490661 |  | 798,32 € | 27.03.2024 |  |  | 09.04.2024 | Mária Lapčáková |  | Faktúra | 
    | DFJ/24/0039 | potraviny | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | N.S.E., s.r.o. | 47061341 |  | 948,84 € | 27.03.2024 |  |  | 09.04.2024 | Mária Lapčáková |  | Faktúra | 
    | DFJ/24/0040 | potraviny | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | N.S.E., s.r.o. | 47061341 |  | 731,14 € | 27.03.2024 |  |  | 09.04.2024 | Mária Lapčáková |  | Faktúra | 
    | DFB/24/0097 | pranie, prenájom rozože | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 |  | 111,84 € | 27.03.2024 |  |  | 03.05.2024 | Mária Lapčáková |  | Faktúra | 
    | 250324 | Kolektívna zmluva | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ZO OZ pri Gymnáziu Vranov nad Topľou | 732019007 | Iné | 0,00 € | 25.03.2024 |  |  | 02.04.2024 | PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. | riaditeľka školy | Zmluva | 
    | DFB/24/0090 | Elektrina  2/2024 škola | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 |  | 437,56 € | 25.03.2024 |  |  | 09.04.2024 | Mária Lapčáková |  | Faktúra | 
    | DFB/24/0091 | Elektrina  2/2024 šj | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 |  | 390,86 € | 25.03.2024 |  |  | 09.04.2024 | Mária Lapčáková |  | Faktúra | 
    | DFB/24/0092 | Elektrina  2/2024 škola | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 |  | 688,92 € | 25.03.2024 |  |  | 09.04.2024 | Mária Lapčáková |  | Faktúra | 
    | DFB/24/0087 | pranie, prenájom rozože | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 |  | 111,84 € | 25.03.2024 |  |  | 09.04.2024 | Mária Lapčáková |  | Faktúra | 
    | DFB/24/0093 | čistiace prostriedky, rukavice - šj | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | DMJ MARKET, s.r.o. | 36490661 |  | 150,00 € | 25.03.2024 |  |  | 09.04.2024 | Mária Lapčáková |  | Faktúra | 
    | DFB/24/0089 | tkaninová utierka - šj | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | AMIDO - EXQUISIT s.r.o. | 31663869 |  | 112,18 € | 25.03.2024 |  |  | 09.04.2024 | Mária Lapčáková |  | Faktúra | 
    | DFB/24/0088 | kópie - toner | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | DD21 s.r.o. | 43818030 |  | 307,38 € | 25.03.2024 |  |  | 09.04.2024 | Mária Lapčáková |  | Faktúra | 
    | DFJ/24/0036 | potraviny | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | DMJ MARKET, s.r.o. | 36490661 |  | 434,47 € | 19.03.2024 |  |  | 21.03.2024 | Mária Lapčáková |  | Faktúra | 
    | DFJ/24/0034 | potraviny | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | DMJ MARKET, s.r.o. | 36490661 |  | 911,80 € | 18.03.2024 |  |  | 21.03.2024 | Mária Lapčáková |  | Faktúra | 
    | DFJ/24/0035 | potraviny | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | DMJ MARKET, s.r.o. | 36490661 |  | 535,46 € | 18.03.2024 |  |  | 21.03.2024 | Mária Lapčáková |  | Faktúra | 
    | DFB/24/0081 | telekomunikačné služby | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 |  | 69,65 € | 14.03.2024 |  |  | 22.03.2024 | Mária Lapčáková |  | Faktúra | 
    | DFB/24/0082 | FBA- adsl. prístup | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 |  | 58,80 € | 14.03.2024 |  |  | 22.03.2024 | Mária Lapčáková |  | Faktúra | 
    | DFB/24/0083 | Telefónne poplatky školská jedáleň | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 |  | 45,99 € | 14.03.2024 |  |  | 22.03.2024 | Mária Lapčáková |  | Faktúra | 
    | DFB/24/0085 | Telefónne poplatky | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 |  | 77,14 € | 14.03.2024 |  |  | 22.03.2024 | Mária Lapčáková |  | Faktúra |