Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
014/24 Objednávame u Vás pohovku MAVERA-2 ks, vankúš mix 45x45cm -3 sady, vešiak HORST-1 ks, taburet ANIZA-2 ks, konferenčný stolík FOLKO-1 ks Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 NÁBYTOK MIA s.r.o. 45417172 1 200,00 € 12.02.2024 13.03.2024 Objednávka
DFB/24/0043 počítač Lenovo IdeaCentre Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 7P s. r. o. 31722709 543,47 € 09.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0039 Router Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 7P s. r. o. 31722709 48,00 € 09.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0046 výkon zodpovednej osoby za 2/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 09.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0040 Odborné prehliadky a skúšky - kotolňa Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 PLYNOSERVIS 36847160 399,60 € 09.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0042 mimoriadna dezinsekcia školských priestorov Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Dzurik Miroslav 41390202 1 200,00 € 09.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0048 kancelársky materiál Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA-EVA 44186592 465,00 € 09.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0041 maliarske potreby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 PPG Deco Slovakia, s. r. o. 31633200 67,63 € 09.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0047 zemný plyn 2/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 3 298,00 € 09.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0044 členský poplatok Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 09.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0045 ochrana objektu 2/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 09.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0036 právne služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. 52651258 1 935,60 € 09.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0038 poistenie majetku - školská jedáleň 01.01.2024-31.03.2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 173,52 € 09.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0037 poistenie majetku 01.01.2024-31.03.2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 887,04 € 09.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
010/24 Objednávame u Vás inštaláciu elektronickej nástenky Proxia.Live - 1 ks Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Proxia services s.r.o. 52535673 600,00 € 06.02.2024 19.02.2024 Objednávka
011/24 Objednávame u Vás zásobník na horúcu vodu Nedis KAWD310FBK - 1 ks, mikrovlnku WHIRLPOOL MWP 251 SB - 1 ks Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 NAY a. s. 35739487 300,00 € 06.02.2024 13.03.2024 Objednávka
006/2024 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 LuKraTIV s.r.o 46204172 990,00 € 02.02.2024 06.02.2024 Objednávka
005/2024 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 990,00 € 01.02.2024 06.02.2024 Objednávka
DFJ/24/0017 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 143,15 € 01.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0011 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 LuKraTIV s.r.o 46204172 918,87 € 01.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra