Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/24/0028 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 959,89 € 23.02.2024 08.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0027 POTRAVINY Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 618,40 € 23.02.2024 08.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
019/24 Objednávame u Vás umývačku riadu Gorenje GS520E15S - 1 ks Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 NAY a. s. 35739487 300,00 € 23.02.2024 28.03.2024 Objednávka
020/24 Pipeta jednokanálová 500-5000ul-2ks,1000-10000ul-2ks,pipeta linear-1ks,špičky 500-5000ul+zásobník-1ks,špičky 1000-10000ul-1ks, magnetické miešadlo s ohrevom -2ks,ph tester-2ks Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Molchem s. r. o. 47427507 2 000,00 € 23.02.2024 28.03.2024 Objednávka
DFB/24/0066 mikrovlná rúra WHIRLPOOL MWP 251 SB, automat na horúcu vodu NEDIS KAWD310FBK-NEDIS Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 NAY a. s. 35739487 267,98 € 22.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0025 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 449,16 € 22.02.2024 08.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0024 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 241,43 € 22.02.2024 08.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
009/2024 ľanové utierky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AMIDO - EXQUISIT s.r.o. 31663869 990,00 € 21.02.2024 21.02.2024 Objednávka
010/2024 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 990,00 € 21.02.2024 22.02.2024 Objednávka
DFB/24/0065 skrinka s drezom, skrinka Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ján Kaščák - INNA 35345101 536,00 € 21.02.2024 06.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0064 ubytovanie lyžiarsky kurz Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Hotelconsult s.r.o. 47552212 11 655,20 € 21.02.2024 06.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0063 kôš KIS Chic Bin Stell 50l Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ELA VRANOV s. r. o. 36445835 32,80 € 21.02.2024 06.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0062 kancelársky materiál Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA-EVA 44186592 448,50 € 21.02.2024 06.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0057 nábytok Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 NÁBYTOK MIA s.r.o. 45417172 1 152,00 € 20.02.2024 06.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0055 správa plynovej kotolne 2/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 20.02.2024 06.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0061 služby počítačovej siete SANET január - marec 2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 20.02.2024 06.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0060 Elektrina 1/2024 škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 985,52 € 20.02.2024 06.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0059 Elektrina 1/2024 šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 387,31 € 20.02.2024 06.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0058 Elektrina 1/2024 škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 541,54 € 20.02.2024 06.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0056 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 71,48 € 20.02.2024 06.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra