Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
250324 Kolektívna zmluva Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ZO OZ pri Gymnáziu Vranov nad Topľou 732019007 Iné 0,00 € 25.03.2024 02.04.2024 PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. riaditeľka školy Zmluva
DFB/24/0090 Elektrina 2/2024 škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 437,56 € 25.03.2024 09.04.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0091 Elektrina 2/2024 šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 390,86 € 25.03.2024 09.04.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0092 Elektrina 2/2024 škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 688,92 € 25.03.2024 09.04.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0087 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 111,84 € 25.03.2024 09.04.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0093 čistiace prostriedky, rukavice - šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 150,00 € 25.03.2024 09.04.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0089 tkaninová utierka - šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AMIDO - EXQUISIT s.r.o. 31663869 112,18 € 25.03.2024 09.04.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0088 kópie - toner Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DD21 s.r.o. 43818030 307,38 € 25.03.2024 09.04.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0036 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 434,47 € 19.03.2024 21.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0034 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 911,80 € 18.03.2024 21.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0035 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 535,46 € 18.03.2024 21.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0081 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 69,65 € 14.03.2024 22.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0082 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 14.03.2024 22.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0083 Telefónne poplatky školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 45,99 € 14.03.2024 22.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0085 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 77,14 € 14.03.2024 22.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0080 služby BOZP, služby OPP 2/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 14.03.2024 22.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0084 správa plynovej kotolne 3/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 14.03.2024 22.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0086 vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460 2 062,75 € 14.03.2024 22.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
021/24 Kompatibilná lampa s modulom do BENQ MX852UST+ - 2 ks Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Web Retail s. r. o. 28876431 250,00 € 10.03.2024 28.03.2024 Objednávka
DFJ/24/0032 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 157,92 € 07.03.2024 14.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra