DFJ/21/0036 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD spol s. r.o |
45702942 |
|
299,02 € |
15.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0035 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
959,39 € |
14.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0033 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD spol s. r.o |
45702942 |
|
103,98 € |
11.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0034 |
potraviny podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
996,10 € |
13.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0032 |
potraviny podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
335,82 € |
07.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0029 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
885,41 € |
04.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0027 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
785,25 € |
04.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0026 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
265,02 € |
04.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0025 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
991,02 € |
04.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0031 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Marko - Martin Marko1 |
32036078 |
|
866,34 € |
04.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0030 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Marko - Martin Marko1 |
32036078 |
|
316,41 € |
04.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0224 |
systémova podpora 3.Q 2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
135,29 € |
10.10.2021 |
|
|
23.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0226 |
výkon zodpovednej osoby za 10/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
10.10.2021 |
|
|
23.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0220 |
služby BOZP, služby OPP 9/2021 a vypracovanie podkladov pre riziko práce |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
200,00 € |
10.10.2021 |
|
|
23.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0219 |
Hygienické potreby ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
120,00 € |
10.10.2021 |
|
|
23.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0218 |
dezinfekčný prostriedok na ruky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
48,00 € |
10.10.2021 |
|
|
23.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
Dodatok č. 2 |
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí grantu |
Gymnázium Cyrila Daxnera Vranov n/Topľou |
00161268 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
30778867 |
Iné |
0,00 € |
19.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
0002 |
Objednávame u Vás pracovné odevy podľa výberu v sume cca 150,00 eur |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
WINTEX |
31700438 |
|
0,00 € |
08.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0026 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
729,71 € |
19.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0005 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
|
1 453,20 € |
01.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |