Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
DFB/23/0204 Elektrina 7/2023 šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 237,80 € 07.08.2023 05.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0203 Elektrina 7/2023 škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 432,96 € 07.08.2023 05.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0202 zemný plyn 8/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 6 851,00 € 07.08.2023 05.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0201 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 07.08.2023 05.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0200 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 69,66 € 07.08.2023 05.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0199 ochrana objektu 8/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 07.08.2023 05.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0209 služby počítačovej siete SANET júl - september 2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 21.08.2023 07.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0208 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 71,42 € 21.08.2023 07.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0207 Telefónne poplatky školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 45,99 € 21.08.2023 07.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0226 prenájom priestorov - 70 výročie školy Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Mestský dom kultúry, príspevková organizácia 35519088 850,00 € 18.09.2023 26.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0227 Učebnice SJL a LIT Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o. 0017323266 958,80 € 18.09.2023 26.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0070 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 890,53 € 18.09.2023 26.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0069 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 979,30 € 18.09.2023 26.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0068 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 805,25 € 19.09.2023 26.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0067 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 416,46 € 19.09.2023 26.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0230 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 71,28 € 18.09.2023 26.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0229 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 957,00 € 18.09.2023 26.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0233 Elektrina 8/2023 šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 225,41 € 18.09.2023 26.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0232 Elektrina 8/2023 škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 552,55 € 18.09.2023 26.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0231 Elektrina 8/2023 škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 121,14 € 18.09.2023 26.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra