DFB/23/0308 |
Elektrina 10/2023 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 374,83 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0307 |
Elektrina 10/2023 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
867,01 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0306 |
Elektrina 10/2023 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
810,71 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0302 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
72,22 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0300 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0299 |
zemný plyn 11/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
6 851,00 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0298 |
ochrana objektu 11/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0309 |
kópie - toner |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
162,16 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0288 |
kópie - toner |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
81,58 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
030/23 |
Objednávame u Vás stavebný materiál a potreby na údržbu školy podľa vlastného výberu v hodnote cca 700,00 € do konca roka 2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ELA VRANOV s. r. o. |
36445835 |
|
700,00 € |
02.10.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB/23/0321 |
manažment školy v praxi /predplatné mesačníka r. 2024/ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
|
99,00 € |
04.12.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0320 |
Školské tlačivá |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív |
31331131 |
|
441,60 € |
04.12.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0099 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
985,17 € |
27.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0100 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
191,14 € |
24.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
35/12/2023 |
čistiace prostriedky podľa výberu v hodnote 300 € |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
035/23 |
Objednávame u Vás prenájom herného serveru |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
SBS Group s. r. o. |
55903436 |
|
70,00 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
34/12/2023 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
990,00 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
DFJ/23/0101 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
860,86 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
032/23 |
Objednávame u Vás tieniacu techniku multimediálnej miestnosti |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
MODER - Tech s. r. o. |
52775992 |
|
2 100,00 € |
27.10.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
0011 |
Objednávame u Váš bezdrôtovú klávesnicu Lenovo+myš Combo-1 ks,klávesnicu a myš Logitech Wireless Combo-1 ks, rezačku Peach A4-1 ks, viazač smart-1 ks, SanDisk usb 3.0-1 ks, |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
5,00 € |
24.10.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |