Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFJ/23/0070 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 890,53 € 18.09.2023 26.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0069 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 979,30 € 18.09.2023 26.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0068 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 805,25 € 19.09.2023 26.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0067 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 416,46 € 19.09.2023 26.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0230 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 71,28 € 18.09.2023 26.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0229 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 957,00 € 18.09.2023 26.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0233 Elektrina 8/2023 šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 225,41 € 18.09.2023 26.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0232 Elektrina 8/2023 škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 552,55 € 18.09.2023 26.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0231 Elektrina 8/2023 škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 121,14 € 18.09.2023 26.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0234 odmena za poskytovanie služieb Študentský časopis Bez námahy od 12.09.2023 do 11.09.2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 KOMENSKY VIRAL, s. r. o. 52247040 48,00 € 18.09.2023 26.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0228 právne služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. 52651258 135,60 € 18.09.2023 26.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0066 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 668,80 € 12.09.2023 26.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0065 Potraviny podľa výberu v hodnote do 990 EUR Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 173,94 € 18.09.2023 26.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0223 myš Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 7P s. r. o. 31722709 240,00 € 11.09.2023 26.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0210 kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov - škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Marek Hurný - služby požiarnej ochrany 37353314 432,72 € 11.09.2023 26.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0219 výkon zodpovednej osoby za 9/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 11.09.2023 26.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0224 vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460 1 777,21 € 11.09.2023 26.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0220 správa plynovej kotolne 9/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 11.09.2023 26.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0213 služby BOZP, služby OPP 8/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 11.09.2023 26.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0222 Telefónne poplatky školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 45,99 € 11.09.2023 26.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »