Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
68/2021/OS Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaží Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Okresný úrad Prešov 00151866 Iné 0,00 € 18.10.2021 08.11.2021 PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. riaditeľka školy Zmluva
DFJ/21/0044 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 LuKraTIV s.r.o 46204172 539,55 € 02.11.2021 08.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0042 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 675,15 € 27.10.2021 05.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0041 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 957,59 € 27.10.2021 05.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0040 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 243,15 € 27.10.2021 05.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0043 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Marko - Martin Marko1 32036078 669,49 € 27.10.2021 05.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0039 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 151,52 € 26.10.2021 05.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0038 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 28,08 € 26.10.2021 05.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0037 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Marko - Martin Marko1 32036078 822,55 € 19.10.2021 05.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0238 verzia Magma HCM - 4. štvrťrok 2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 25,49 € 20.10.2021 28.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0239 Revízia hydrantov Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 HURNÝ Jozef, kontrola a oprava hasiacej techniky 17294797 171,00 € 20.10.2021 28.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0240 čistenie kanalizácie pretlakovým strojom Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 VT-KANAL s.r.o. 46515283 216,00 € 20.10.2021 28.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0242 tonery, kancelársky materiál, Skartovačka Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA-EVA 44186592 469,80 € 20.10.2021 28.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0241 tonery Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA-EVA 44186592 671,00 € 20.10.2021 28.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0237 právne služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. 52651258 205,20 € 20.10.2021 28.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0233 servisné práce 01.10.-31.12.2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 15.10.2021 26.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0235 JA! Maturita Nemčina základná úroveň B1 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 preskoly.sk s.r.o. 51692881 67,20 € 15.10.2021 26.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0234 Posúdenie rizika práce Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 KOORD, s. r. o. 44573227 30,00 € 15.10.2021 26.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0232 správa plynovej kotolne 10/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 15.10.2021 26.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
032/21 Objednávame u Vás sieťku nad kahan s keramickou vrstvou rozmer 150x150 mm, vnútorný priemer 100 mm - 8 ks Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ITES Vranov, s. r. o. 31680259 0,00 € 12.10.2021 26.10.2021 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »