Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0055 ubytovanie lyžiarsky kurz Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Hotelconsult s.r.o. 47552212 8 665,60 € 20.02.2023 24.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0057 VVLK - skipasy Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. 47591315 405,00 € 20.02.2023 24.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0056 VVLK - doprava Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Medzinárodná autobusová doprava, Radovan Kos 40998169 1 729,40 € 20.02.2023 24.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0013 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 928,06 € 20.02.2023 24.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
012/23 Objednávame u Vás jedálne kupóny 160 ks á 5,10 eur Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 816,00 € 23.02.2023 01.03.2023 Objednávka
011/23 Objednávame u Vás vykonanie opravy: notebook ACER - 1 ks Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 3 SOFT,s.r.o 36448931 150,00 € 06.02.2023 01.03.2023 Objednávka
010/23 Objednávame u Vás vykonanie maliarskych prác v učebni informatiky na 3. poschodí prístavby školy Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Miroslav Nadzam 51480867 150,00 € 01.02.2023 01.03.2023 Objednávka
DFJ/23/0017 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 LuKraTIV s.r.o 46204172 383,26 € 23.02.2023 03.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0016 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 874,46 € 23.02.2023 03.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0014 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 959,06 € 22.02.2023 03.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0015 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 416,60 € 22.02.2023 03.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
13/3/2023 Objednávka potravinového tovaru podľa výberu v hodnote 990 € Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 LuKraTIV s.r.o 46204172 990,00 € 13.03.2023 14.03.2023 Objednávka
12/3/2023 Objednávka koreňovej zeleniny, ovocia, zemiakov podľa výberu v hodnote 990 € Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 990,00 € 01.03.2023 14.03.2023 Objednávka
11/3/2023 Objednávka mäsa, mäsových výrobkov, mliečnych výrobkov mlieka, vajíčok v hodnote 990 € Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 990,00 € 01.03.2023 14.03.2023 Objednávka
10/3/2023 Objednávka potravinového tovaru podľa výberu v sume 990 € Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 990,00 € 01.03.2023 14.03.2023 Objednávka
DFB/23/0062 výmena HDD, inštaláciia W10 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 3 SOFT,s.r.o 36448931 115,90 € 22.02.2023 14.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0060 Pracovné odevy Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 WINTEX 31700438 191,53 € 22.02.2023 14.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0061 služby počítačovej siete SANET január- marec 2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 22.02.2023 14.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
9/2/2023 potraviny podľa výberu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 990,00 € 21.02.2023 14.03.2023 Objednávka
08/02/2023 Objednávka potravín v hodnote do 990 EUR Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 LuKraTIV s.r.o 46204172 990,00 € 08.02.2023 14.03.2023 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »