Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/21/0043 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Marko - Martin Marko1 32036078 669,49 € 27.10.2021 05.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0039 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 151,52 € 26.10.2021 05.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0038 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 28,08 € 26.10.2021 05.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0037 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Marko - Martin Marko1 32036078 822,55 € 19.10.2021 05.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
68/2021/OS Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaží Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Okresný úrad Prešov 00151866 Iné 0,00 € 18.10.2021 08.11.2021 PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. riaditeľka školy Zmluva
DFJ/21/0044 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 LuKraTIV s.r.o 46204172 539,55 € 02.11.2021 08.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
033/21 Objednávame u Vás tovar na opravu internetovej siete v hodnote 2.473,36 eur podľa cenovej ponuky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 IKAS, s.r.o. 36475891 0,00 € 29.10.2021 09.11.2021 Objednávka
DFB/21/0243 Periodická prehliadka regulátora CSB Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 HUTIRA Slovakia s. r. o. 36297569 108,00 € 26.10.2021 09.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0244 Telefónne poplatky školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 43,99 € 26.10.2021 09.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0245 Odber kuchynského odpadu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EM-SA s. r. o. 47691859 32,00 € 28.10.2021 10.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0046 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 -64,08 € 29.10.2021 12.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0045 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Martin Janočko 46299483 270,00 € 09.11.2021 20.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
034/21 Objednávame u Vás stravné kupóny 40 ks á 3,83 eur Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Up Slovensko, s. r. o. 31396674 0,00 € 10.11.2021 22.11.2021 Objednávka
035/21 Objednávame u Vás Patch kabel Cat5e SFTP 305 m - 5 ks Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 IKAS, s.r.o. 36475891 0,00 € 15.11.2021 23.11.2021 Objednávka
DFB/21/0247 Sieťka nad kahan s keramickou vrstvou 150s150mm (chémia) Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ITES Vranov, s. r. o. 31680259 38,30 € 08.11.2021 23.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0257 odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 10/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 KOMENSKY 43908977 16,56 € 08.11.2021 23.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0250 výkon zodpovednej osoby za 11/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 08.11.2021 23.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0246 odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 9/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 KOMENSKY 43908977 16,56 € 08.11.2021 23.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0249 Odber kuchynského odpadu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EM-SA s. r. o. 47691859 48,00 € 08.11.2021 23.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0248 služby BOZP, služby OPP 10/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 08.11.2021 23.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra