Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0049 Odborné prehliadky a skúšky VTZ - kotolňa Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 PLYNOSERVIS 36847160 399,60 € 10.02.2022 18.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0263 elektrická energia 9/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 397,48 € 10.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0146 Office 365 A3 for faculty Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 SOITRON, s.r.o. 35955678 390,53 € 27.05.2022 06.06.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0031 servisné práce 01.01.-31.03.2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 25.01.2022 05.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0112 servisné práce 01.04.-31.06.2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 11.04.2022 27.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0191 servisné práce 01.07.-30.09.2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 11.07.2022 27.07.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0266 servisné práce 01.10.-31.12.2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 10.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0302 odstránenie havarijného stavu ÚK Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 384,19 € 15.12.2022 28.12.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0104 Úradná skúška vyhradených technických zariadení plynových Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Technická inšpekcia 36653004 384,00 € 11.04.2022 27.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0113 kancelársky materiál Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA-EVA 44186592 382,67 € 11.04.2022 27.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFS/22/0003 slávnostný obed - ukončenie kalendárneho roka 2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 380,55 € 22.12.2022 27.12.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0115 telefón Samsung Galaxy A53 5G black Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 377,00 € 20.04.2022 05.05.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0035 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 376,91 € 13.04.2022 21.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0116 splátka mobilný telefón Samsung Galaxy A53 5G black Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 375,84 € 20.04.2022 05.05.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0145 nájom tlačiareň 04-06/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 XEROX LIMITED organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 30814677 370,62 € 27.05.2022 06.06.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0196 nájom tlačiareň 07-09/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 XEROX LIMITED organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 30814677 370,62 € 11.07.2022 27.07.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0261 nájom tlačiareň 10-12/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 XEROX LIMITED organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 30814677 370,62 € 10.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0108 elektrická energia 3/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 368,52 € 11.04.2022 27.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFS/22/0001 obed Deň učiteľov Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 MIMAL s.r.o. 45724644 360,00 € 05.04.2022 21.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0087 inštalácia zariadenia C8155V_F, kancelársky materiál Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DD21 s.r.o. 43818030 359,36 € 29.03.2022 07.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »