Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0006 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 69,53 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0026 tapeta, lepidlo, valček Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 IMPOL TRADE s.r.o. 28569181 69,60 € 22.01.2024 23.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0081 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 69,65 € 14.03.2024 22.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0053 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 70,62 € 16.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0101 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 70,76 € 12.04.2024 03.05.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0056 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 71,48 € 20.02.2024 06.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0117 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 72,32 € 19.04.2024 03.05.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0027 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 76,44 € 22.01.2024 31.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFP/24/0002 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 76,53 € 02.04.2024 25.04.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0085 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 77,14 € 14.03.2024 22.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0110 servisné poplatky elektronickej nástenky ProxiaLive Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Proxia services s.r.o. 52535673 90,00 € 12.04.2024 03.05.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0004 služby BOZP, služby OPP 12/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
004/24 Tapeta vliesová geometrický vzor ružový - 3 ks, valček š-25 cm 1 ks, š. 3 cm 1 ks, lepidlo na vliesové tapety l ks, v celkovej hodnote cca 100,00 € Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 IMPOL TRADE s.r.o. 28569181 100,00 € 10.01.2024 13.02.2024 Objednávka
DFB/24/0050 služby BOZP, služby OPP 1/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 12.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0080 služby BOZP, služby OPP 2/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 14.03.2024 22.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0098 služby BOZP, služby OPP 3/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 12.04.2024 03.05.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0008 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 103,80 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0114 Poplatok za pracovnú cestu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 16.04.2024 03.05.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0087 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 111,84 € 25.03.2024 09.04.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0097 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 111,84 € 27.03.2024 03.05.2024 Mária Lapčáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »