Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/23/0009 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 381,45 € 01.02.2023 04.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0028 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EASTFOOD spol s. r.o 45702942 381,82 € 03.04.2023 24.04.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0279 Elektrina 9/2023 škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 383,04 € 23.10.2023 02.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0017 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 LuKraTIV s.r.o 46204172 383,26 € 23.02.2023 03.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0022 servisné práce 01.01.-31.03.2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0107 servisné práce 01.04.-30.06.2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 13.04.2023 25.04.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0190 servisné práce 01.07.-30.09.2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0262 servisné práce 01.10.-31.12.2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 09.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0106 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 387,21 € 01.12.2023 19.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0053 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 387,28 € 01.06.2023 20.06.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0033 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 388,68 € 03.04.2023 24.04.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0130 kópie - toner Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DD21 s.r.o. 43818030 389,39 € 15.05.2023 18.05.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0077 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 LuKraTIV s.r.o 46204172 391,72 € 02.10.2023 20.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0046 Odborné prehliadky a skúšky - kotolňa Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 PLYNOSERVIS 36847160 402,00 € 09.02.2023 14.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0057 VVLK - skipasy Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. 47591315 405,00 € 20.02.2023 24.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0060 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 412,97 € 28.06.2023 10.07.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0285 sedací vak, taburetka Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 RAJ HOLDING s.r.o. 47835427 413,85 € 20.10.2023 08.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0127 Elektrina 4/2023 škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 415,85 € 15.05.2023 18.05.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0067 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 416,46 € 19.09.2023 26.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0015 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 416,60 € 22.02.2023 03.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra