Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0294 Periodická prehliadka regulátora CSB Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 HUTIRA Slovakia s. r. o. 36297569 150,00 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0311 služby počítačovej siete SANET október - december 2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0002 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 152,33 € 11.01.2023 25.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0027 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 LuKraTIV s.r.o 46204172 153,07 € 03.04.2023 24.04.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0072 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 153,90 € 21.09.2023 02.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0016 správa plynovej kotolne 1/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0043 správa plynovej kotolne 2/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 09.02.2023 14.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0080 správa plynovej kotolne 3/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 13.03.2023 24.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0109 správa plynovej kotolne 4/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 13.04.2023 25.04.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0135 správa plynovej kotolne 5/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 23.05.2023 08.06.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0149 správa plynovej kotolne 6/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 15.06.2023 22.06.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0184 správa plynovej kotolne 7/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0206 správa plynovej kotolne 8/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 07.08.2023 05.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0220 správa plynovej kotolne 9/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 11.09.2023 26.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0261 správa plynovej kotolne 10/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 09.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0304 správa plynovej kotolne 11/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0331 správa plynovej kotolne 12/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 15.12.2023 22.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0064 technická skúška plynových kotlov Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 VATECH-Ján Varga 33950172 161,28 € 13.03.2023 24.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0309 kópie - toner Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DD21 s.r.o. 43818030 162,16 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
006/23 Objednávame u Vás jedálne kupóny 35 ks á 4,80 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 168,00 € 11.01.2023 24.01.2023 Objednávka