Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0035 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 137,78 € 09.02.2023 14.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0093 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EASTFOOD spol s. r.o 45702942 138,62 € 14.11.2023 23.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0283 režijný materiál Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ELA VRANOV s. r. o. 36445835 139,79 € 23.10.2023 02.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0046 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 139,97 € 09.05.2023 16.05.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0085 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 140,09 € 24.10.2023 03.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0098 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 142,56 € 13.04.2023 25.04.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0162 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 142,56 € 26.06.2023 10.07.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0332 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 142,56 € 15.12.2023 22.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0290 čistiace prostriedky - šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 142,85 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0003 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 144,00 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0006 poistenie majetku - školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 146,08 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0066 poistenie majetku - školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 146,08 € 13.03.2023 24.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0142 poistenie majetku - školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 146,08 € 15.06.2023 22.06.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0211 poistenie majetku - školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 146,08 € 11.09.2023 26.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
011/23 Objednávame u Vás vykonanie opravy: notebook ACER - 1 ks Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 3 SOFT,s.r.o 36448931 150,00 € 06.02.2023 01.03.2023 Objednávka
010/23 Objednávame u Vás vykonanie maliarskych prác v učebni informatiky na 3. poschodí prístavby školy Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Miroslav Nadzam 51480867 150,00 € 01.02.2023 01.03.2023 Objednávka
DFB/23/0061 služby počítačovej siete SANET január- marec 2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 22.02.2023 14.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0063 služby BOZP, služby OPP 2/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 150,00 € 13.03.2023 24.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0137 služby počítačovej siete SANET apríl- jún 2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 23.05.2023 08.06.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0209 služby počítačovej siete SANET júl - september 2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 21.08.2023 07.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »