Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0205 výkon zodpovednej osoby za 8/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 09.08.2022 06.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0231 výkon zodpovednej osoby za 9/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 12.09.2022 23.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0244 odmena za poskytovanie služieb Študentský časopis Bez námahy od 12.09.2022 do 11.09.2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 KOMENSKY 43908977 48,00 € 19.09.2022 29.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0259 výkon zodpovednej osoby za 10/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 10.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0288 výkon zodpovednej osoby za 11/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 14.11.2022 01.12.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0310 výkon zodpovednej osoby za 12/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 15.12.2022 28.12.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0056 Poplatok za školenie správa registratúry Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asociácia správcov registratúry 37922190 49,00 € 16.02.2022 01.03.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0090 Didaktika roč. 2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Wolters Kluwer s. r. o. 31348262 49,00 € 08.04.2022 25.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0140 Didaktika roč. 2021, číslo 1-6/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Wolters Kluwer s. r. o. 31348262 49,00 € 11.05.2022 23.05.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0058 prenájom rohože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 49,20 € 25.02.2022 02.03.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0243 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 52,32 € 19.09.2022 29.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0045 prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 54,00 € 10.02.2022 18.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0068 prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 54,00 € 08.03.2022 04.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0012 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 14.01.2022 27.01.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0039 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 10.02.2022 18.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0081 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 16.03.2022 06.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0099 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 11.04.2022 27.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0130 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 11.05.2022 19.05.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0156 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 14.06.2022 30.06.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0182 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 11.07.2022 27.07.2022 Mária Lapčáková Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »