Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0267 služby počítačovej siete SANET júl - september 2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 10.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0304 služby počítačovej siete SANET október - december 2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 15.12.2022 28.12.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0006 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 154,35 € 01.02.2022 17.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0247 revízie - váhy školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenská legálna metrológia n. o. 37954521 155,40 € 23.09.2022 30.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0007 správa plynovej kotolne 12/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 14.01.2022 27.01.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0018 správa plynovej kotolne 1/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 14.01.2022 27.01.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0050 správa plynovej kotolne 2/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 10.02.2022 18.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0082 správa plynovej kotolne 3/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 16.03.2022 06.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0111 správa plynovej kotolne 4/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 11.04.2022 27.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0133 správa plynovej kotolne 5/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 11.05.2022 19.05.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0162 správa plynovej kotolne 6/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 14.06.2022 30.06.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0192 správa plynovej kotolne 7/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 11.07.2022 27.07.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0207 správa plynovej kotolne 8/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 09.08.2022 06.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0239 správa plynovej kotolne 9/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 12.09.2022 23.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0262 správa plynovej kotolne 10/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 10.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0291 správa plynovej kotolne 11/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 14.11.2022 01.12.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0319 správa plynovej kotolne 12/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 19.12.2022 28.12.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0010 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EASTFOOD spol s. r.o 45702942 160,80 € 15.02.2022 17.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0070 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 163,11 € 03.10.2022 19.10.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0221 kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov - šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Marek Hurný - služby požiarnej ochrany 37353314 174,00 € 12.09.2022 23.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra