Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0024 Elektrina 12/2023 škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 961,33 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0023 Elektrina 12/2023 šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 735,47 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0022 Elektrina 12/2023 škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 167,97 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0021 aSc EduPage eGovemment modul nad 300 žiakov- 1 ks Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ASC Applied Software Consultants 31361161 288,00 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0016 Telefónne poplatky školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 49,99 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0007 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0006 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 69,53 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0010 ochrana objektu 1/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0005 kópie - toner Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DD21 s.r.o. 43818030 216,19 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0003 splátka Xerpx Versaôoml C405V_DN, kancelársky materiál Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DD21 s.r.o. 43818030 184,68 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0007 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 830,24 € 19.01.2024 25.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0005 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 876,08 € 16.01.2024 25.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0004 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 846,76 € 16.01.2024 25.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0006 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 162,08 € 17.01.2024 25.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0008 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 990,90 € 24.01.2024 26.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
004/2024 PC Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ADA6 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 7P s. r. o. 31722709 543,50 € 29.01.2024 29.01.2024 Objednávka
DFB/24/0035 poistenie majetku /projekt/ za obdobie 04.12.2023-31.12.2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 19,77 € 26.01.2024 31.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0030 Koberec Dalesman Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Cyril Maščuk 17294703 936,00 € 22.01.2024 31.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0028 maliarske potreby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 PPG Deco Slovakia, s. r. o. 31633200 212,04 € 22.01.2024 31.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0032 zemný plyn 1/2024 šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 656,00 € 22.01.2024 31.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »