Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0006 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 12.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0010 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 AutoCont SK 36396222 25,49 € 14.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
001/21 Objednávame u vás jedálny kupón - 880 ks á 3,83 eur Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Up Slovensko, s. r. o. 31396674 0,00 € 22.01.2021 23.01.2021 Objednávka
11-419625 Pistenie majetku a zodpovednosti za škodu Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 Iné 2 918,84 € 01.01.2021 01.01.2021 03.12.2023 14.01.2021 PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. riaditeľka školy Zmluva
11-419624 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 Iné 201,04 € 01.01.2021 01.01.2021 03.12.2023 01.01.2021 PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. riaditeľka školy Zmluva
002/21 Objednávame si u Vás jedálny kupón-422 ks á 3,83 eur Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Up Slovensko, s. r. o. 31396674 0,00 € 10.02.2021 12.02.2021 Objednávka
004/21 Objednávame si = webkamera ACER 3 ks á 46,92 EUR s DPH/ks = router mikrotik 3 ks á 52,92 EUR s DPH/ks Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 7P s. r. o. 31722709 0,00 € 19.02.2021 25.02.2021 Objednávka
003/21 Objednávame si vizualizér 5 ks Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 7P s. r. o. 31722709 0,00 € 12.02.2021 25.02.2021 Objednávka
DFB/21/0029 stravné lístky Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Up Slovensko, s. r. o. 31396674 3 370,40 € 01.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0038 Odborné prehliadky a skúšky VTZ - kotolňa Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 PLYNOSERVIS 36847160 399,60 € 09.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0033 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 01.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0037 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 08.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0034 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 01.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0027 čistenie kanalizácie pretlakovým strojom Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 VT-KANAL s.r.o. 46515283 227,25 € 01.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0042 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 78,54 € 09.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0036 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 85,10 € 08.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0035 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 08.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0031 členský poplatok Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 01.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0030 plyn škola, šj 2/2021 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 304,00 € 01.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0032 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 01.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »