Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0261 správa plynovej kotolne 10/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 09.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0254 služby BOZP, služby OPP 9/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 09.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0252 Odber kuchynského odpadu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EM-SA s. r. o. 47691859 32,00 € 09.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0251 hmoždinka, izolačná páska, zásuvka Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ElektroAntoš s. r. o. 52447278 43,21 € 09.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0247 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 136,68 € 09.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0263 Telefónne poplatky školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 45,99 € 09.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0259 zemný plyn 10/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 6 851,00 € 09.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0258 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 09.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0257 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 71,06 € 09.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0256 ochrana objektu 10/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 09.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0250 kópie - toner Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DD21 s.r.o. 43818030 219,82 € 09.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0246 Poplatok za školenie Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Nadační fond Gaudeamus 25228633 350,00 € 05.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0077 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 LuKraTIV s.r.o 46204172 391,72 € 02.10.2023 20.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0076 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 881,71 € 02.10.2023 20.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0075 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 960,00 € 02.10.2023 20.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0074 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 528,57 € 02.10.2023 20.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0073 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 849,44 € 02.10.2023 20.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0245 Poplatok za školenie Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ViGeR s.r.o. 47457066 60,00 € 02.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
030/23 Objednávame u Vás stavebný materiál a potreby na údržbu školy podľa vlastného výberu v hodnote cca 700,00 € do konca roka 2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ELA VRANOV s. r. o. 36445835 700,00 € 02.10.2023 29.11.2023 Objednávka
DFB/23/0241 učebnice Geografia,Matematika Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 preskoly.sk s.r.o. 51692881 2 294,91 € 28.09.2023 03.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »