Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFK/24/0001 Architektonická štúdia - Multifunkčné ihrisko Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ateliér - m spol. s r. o. 44547838 7 020,00 € 06.03.2024 22.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0032 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 157,92 € 07.03.2024 14.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
021/24 Kompatibilná lampa s modulom do BENQ MX852UST+ - 2 ks Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Web Retail s. r. o. 28876431 250,00 € 10.03.2024 28.03.2024 Objednávka
DFB/24/0081 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 69,65 € 14.03.2024 22.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0082 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 14.03.2024 22.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0083 Telefónne poplatky školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 45,99 € 14.03.2024 22.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0085 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 77,14 € 14.03.2024 22.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0080 služby BOZP, služby OPP 2/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 14.03.2024 22.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0084 správa plynovej kotolne 3/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 14.03.2024 22.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0086 vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460 2 062,75 € 14.03.2024 22.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0034 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 911,80 € 18.03.2024 21.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0035 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 535,46 € 18.03.2024 21.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0036 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 434,47 € 19.03.2024 21.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
250324 Kolektívna zmluva Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ZO OZ pri Gymnáziu Vranov nad Topľou 732019007 Iné 0,00 € 25.03.2024 02.04.2024 PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. riaditeľka školy Zmluva
DFB/24/0090 Elektrina 2/2024 škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 437,56 € 25.03.2024 09.04.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0091 Elektrina 2/2024 šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 390,86 € 25.03.2024 09.04.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0092 Elektrina 2/2024 škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 688,92 € 25.03.2024 09.04.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0087 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 111,84 € 25.03.2024 09.04.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0093 čistiace prostriedky, rukavice - šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 150,00 € 25.03.2024 09.04.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0089 tkaninová utierka - šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AMIDO - EXQUISIT s.r.o. 31663869 112,18 € 25.03.2024 09.04.2024 Mária Lapčáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »