Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0261 správa plynovej kotolne 10/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 09.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0254 služby BOZP, služby OPP 9/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 09.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0252 Odber kuchynského odpadu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EM-SA s. r. o. 47691859 32,00 € 09.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0251 hmoždinka, izolačná páska, zásuvka Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ElektroAntoš s. r. o. 52447278 43,21 € 09.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0247 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 136,68 € 09.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0263 Telefónne poplatky školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 45,99 € 09.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0259 zemný plyn 10/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 6 851,00 € 09.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0258 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 09.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0257 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 71,06 € 09.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0256 ochrana objektu 10/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 09.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0250 kópie - toner Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DD21 s.r.o. 43818030 219,82 € 09.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0265 Nová verzia MAGMA HCM Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 25,49 € 10.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0266 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 103,80 € 11.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
27/10/2023 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 990,00 € 12.10.2023 13.10.2023 Objednávka
26/10/2023 palacinky 55 kg džem jahodový 12 kg Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EASTFOOD spol s. r.o 45702942 990,00 € 12.10.2023 13.10.2023 Objednávka
DFB/23/0278 elektrická energia 4/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -101,28 € 13.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0277 elektrická energia 4/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -70,21 € 13.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0276 elektrická energia 4/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -37,28 € 13.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0275 elektrická energia 3/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -131,60 € 13.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0274 elektrická energia 3/2023 šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -76,32 € 13.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra