DFB/23/0201 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0200 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
69,66 € |
07.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0199 |
ochrana objektu 8/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
07.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
022/23 |
Objednávame u Vás vykonanie revízie hasiacich prístrojov a hydrantov s následným odstránením zistených nedostatkov - cena cca 500,00 eur |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Marek Hurný - služby požiarnej ochrany |
37353314 |
|
500,00 € |
07.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Objednávka |
023/23 |
Objednávame u Vás čistenie sedacej súpravy - predpokladaná cena 60,00 eur |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
FED Invest s. r. o. |
50524003 |
|
60,00 € |
07.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_160 |
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3" |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
00164348 |
Iné |
0,00 € |
21.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
DFB/23/0209 |
služby počítačovej siete SANET júl - september 2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
21.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0208 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
71,42 € |
21.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0207 |
Telefónne poplatky školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
45,99 € |
21.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
11-4-19625 |
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
0,00 € |
25.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
Dodatok 1 KZ |
Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ZO OZ pri Gymnáziu Vranov nad Topľou |
732019007 |
Iné |
0,00 € |
31.08.2023 |
|
|
27.11.2023 |
PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
24/2023 |
Potraviny podľa výberu v hodnote do 990 EUR |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
990,00 € |
04.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Objednávka |
25/2023 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
990,00 € |
06.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
025/23 |
Objednávame u Vás učebnice-Literatúra 4 - 75 ks á 9,00 €, Nový Slovenský jazyk pre SŠ 4 - 33 ks á 8,60 € |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o. |
0017323266 |
|
958,80 € |
07.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Objednávka |
5150895556 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
08.09.2023 |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
25.09.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Zmluva |
DFB/23/0223 |
myš |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
240,00 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0210 |
kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov - škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Marek Hurný - služby požiarnej ochrany |
37353314 |
|
432,72 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0219 |
výkon zodpovednej osoby za 9/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0224 |
vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
1 777,21 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0220 |
správa plynovej kotolne 9/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |