DFB/22/0105 |
ochrana objektu 4/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
11.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0109 |
elektrická energia 3/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
278,05 € |
11.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0108 |
elektrická energia 3/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
368,52 € |
11.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0107 |
elektrická energia 3/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
845,28 € |
11.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0033 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
996,23 € |
12.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
12/4/2022 |
potraviny podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
0,00 € |
12.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
DFJ/22/0035 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
376,91 € |
13.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
320519 |
Zmluva o servisnej službe |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE-Papier-Service SK, spol s r. o. |
36226947 |
Iné |
0,00 € |
20.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
320520 |
Zmluva o servisnej službe |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE-Papier-Service SK, spol s r. o. |
36226947 |
Iné |
0,00 € |
20.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
DFB/22/0119 |
zverejňovanie údajov v OvZP - synchronizácia zmlúv s CRZ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
179,26 € |
20.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0118 |
vývoz odpadu 240 l (paier, plasty) |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Marius Pedersen |
34115901 |
|
18,72 € |
20.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0114 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
32,00 € |
20.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0117 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
64,62 € |
20.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0116 |
splátka mobilný telefón Samsung Galaxy A53 5G black |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
375,84 € |
20.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0115 |
telefón Samsung Galaxy A53 5G black |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
377,00 € |
20.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0120 |
právne služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
|
974,40 € |
22.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0036 |
ovocie, zelenina, zemiaky podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
580,09 € |
25.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0121 |
Avast Premium Security - antivírusový program |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
SOFTLINE PL SP ZOO |
5252778629 |
|
14,90 € |
25.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0037 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
412,43 € |
27.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0122 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
24,00 € |
27.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |