Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0067 poistenie majetku - školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 146,08 € 08.03.2022 04.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0066 poistenie majetku Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 729,71 € 08.03.2022 04.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
7/3/2022 zemiakové šúľance Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EASTFOOD spol s. r.o 45702942 0,00 € 08.03.2022 29.04.2022 Objednávka
DFJ/22/0020 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EASTFOOD spol s. r.o 45702942 225,86 € 10.03.2022 22.03.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0076 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 120,00 € 10.03.2022 05.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0079 elektrická energia 2/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 308,96 € 10.03.2022 05.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0078 elektrická energia 2/2022 šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 322,91 € 10.03.2022 05.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0077 elektrická energia 2/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 757,91 € 10.03.2022 05.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0083 vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460 1 651,07 € 16.03.2022 06.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0082 správa plynovej kotolne 3/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 16.03.2022 06.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0081 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 16.03.2022 06.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0080 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 69,29 € 16.03.2022 06.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0023 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 922,38 € 17.03.2022 23.03.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0022 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 876,44 € 17.03.2022 23.03.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0021 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 682,17 € 17.03.2022 23.03.2022 Mária Lapčáková Faktúra
9/3/2022 potraviny podľa výberu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 0,00 € 17.03.2022 29.04.2022 Objednávka
DFJ/22/0024 zelenina, ovocie, zemiaky podľa výberu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 960,03 € 22.03.2022 25.03.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0025 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 409,42 € 22.03.2022 31.03.2022 Mária Lapčáková Faktúra
2022 Kolektívna zmluva Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ZO OZ pri Gymnáziu Vranov nad Topľou 732019007 Iné 0,00 € 22.03.2022 31.03.2022 PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. riaditeľka školy Zmluva
009/22 Objednávame u Vás jedálny kupón - 224 ks á 3,83 eur Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 0,00 € 23.03.2022 20.04.2022 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »