Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0194 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 71,36 € 24.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0097 technický benzín, lepidlo, riedidlo Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 PPG Deco Slovakia, s. r. o. 31633200 45,77 € 13.04.2023 25.04.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0064 technická skúška plynových kotlov Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 VATECH-Ján Varga 33950172 161,28 € 13.03.2023 24.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0335 taniere, poháre - šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Blažej Cirner - CB veľkoobchod 40438244 700,16 € 15.12.2023 22.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
36/12/2023 tanier plytký 180 ks tanier hlboký 108 ks pohár 220ml duritka 105 ks Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Blažej Cirner - CB veľkoobchod 40438244 990,00 € 12.12.2023 19.12.2023 Objednávka
DFB/23/0253 systémova podpora 7 mes. - 9 mes. 2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 135,29 € 09.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0175 systémova podpora 4 mes. - 6 mes. 2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 135,29 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0336 systémova podpora 10 mes. - 12 mes. 2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 135,29 € 15.12.2023 22.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0100 systémova podpora 1 mes. - 3 mes. 2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 135,29 € 13.04.2023 25.04.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0007 systémova podpora Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 135,29 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0163 switch Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 7P s. r. o. 31722709 16,00 € 26.06.2023 10.07.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0169 SW naša strava SK - balíček MINI Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 JIS-SK 45687951 537,60 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0171 stravné lístky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 424,80 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0167 stravné lístky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 255,00 € 30.06.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0249 stravné lístky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 794,60 € 09.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0334 stravné lístky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 585,00 € 15.12.2023 22.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0358 stravné lístky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 585,00 € 27.12.2023 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0025 stravné lístky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 168,00 € 16.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0020 stravné lístky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 255,00 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0065 stravné lístky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 816,00 € 13.03.2023 24.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »