Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0343 učebné pomôcky (chémia) Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ITES Vranov, s. r. o. 31680259 318,65 € 20.12.2023 22.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0054 učebné pomôcky (chémia) Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ITES Vranov, s. r. o. 31680259 2 157,43 € 17.02.2023 23.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0055 ubytovanie lyžiarsky kurz Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Hotelconsult s.r.o. 47552212 8 665,60 € 20.02.2023 24.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
01/01/2023 tovar potravinový podľa výberu v hodnote 990 EUR Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 990,00 € 09.01.2023 13.01.2023 Objednávka
DFB/23/0316 tieniaca technika - multimediálna miestnosť Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 MODER - Tech s. r. o. 52775992 2 040,05 € 30.11.2023 20.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0179 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 72,36 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0200 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 69,66 € 07.08.2023 05.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0216 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 70,19 € 11.09.2023 26.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0257 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 71,06 € 09.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0287 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 70,44 € 16.11.2023 27.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0325 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 73,25 € 15.12.2023 22.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0013 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 69,59 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0038 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 69,72 € 09.02.2023 14.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0072 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 69,98 € 13.03.2023 24.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0103 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 70,81 € 13.04.2023 25.04.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0126 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 70,54 € 15.05.2023 18.05.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0148 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 69,46 € 15.06.2023 22.06.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0017 Telefónne poplatky školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 47,49 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0048 Telefónne poplatky školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 45,99 € 09.02.2023 14.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0081 Telefónne poplatky školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 45,99 € 13.03.2023 24.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »