Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
010/22 Školenie Finančné výkazy FIn 2-04 až 6-04 dňa 30. 03. 2022 - registračný poplatok 71,70 eur Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 0,00 € 24.03.2022 20.04.2022 Objednávka
DFB/22/0098 školenie - Nové FIN výkazy Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 71,70 € 11.04.2022 27.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0266 servisné práce 01.10.-31.12.2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 10.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0191 servisné práce 01.07.-30.09.2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 11.07.2022 27.07.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0112 servisné práce 01.04.-31.06.2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 11.04.2022 27.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0031 servisné práce 01.01.-31.03.2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 25.01.2022 05.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0094 servis plynových kotlov Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 VATECH-Ján Varga 33950172 699,26 € 11.04.2022 27.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0247 revízie - váhy školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenská legálna metrológia n. o. 37954521 155,40 € 23.09.2022 30.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0054 revízia, skúška detektorov plynu - kotolňa Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ABM TECHNIK Milan Boroš, Nižný Kručov 104 35343320 72,00 € 16.02.2022 01.03.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0169 Revízia zabezpečovacieho systému - ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Pavol Papco 10807403 415,00 € 21.06.2022 06.07.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0150 Revízia - prevedená oprava a odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ELSOP s.r.o. 50503812 1 207,15 € 01.06.2022 24.06.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0175 Revízia - plyn šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 REMART-REAL, s.r.o 44841841 775,00 € 01.07.2022 25.07.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0075 respirátor, rukavice, rúško Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 140,32 € 08.03.2022 04.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0218 reklamné predmety Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 SIETTEX s. r. o. 44189192 3 170,76 € 05.09.2022 14.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0227 registrácia domény I. Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 23,90 € 12.09.2022 23.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0029 RAP za rok 2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 964,51 € 25.01.2022 05.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
15/5/2022 Prevedenie odbornej prehliadky, oprav a skúšky elektrickej inštalácie v školskej jedálni Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ELSOP s.r.o. 50503812 0,00 € 23.05.2022 01.06.2022 Objednávka
DFB/22/0085 Prenájom serveru strava .cz Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Verejná informačná služba spol. s r.o 36006912 91,20 € 29.03.2022 07.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0045 prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 54,00 € 10.02.2022 18.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0068 prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 54,00 € 08.03.2022 04.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »