Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0205 stravné lístky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Up Slovensko, s. r. o. 31396674 383,00 € 09.09.2021 21.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0271 stravné lístky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Up Slovensko, s. r. o. 31396674 153,20 € 26.11.2021 08.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0204 správa plynovej kotolne 9/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 09.09.2021 21.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0171 správa plynovej kotolne 8/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 09.08.2021 21.08.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0168 správa plynovej kotolne 7/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 26.07.2021 10.08.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0262 správa plynovej kotolne 11/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 15.11.2021 24.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0232 správa plynovej kotolne 10/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 15.10.2021 26.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0272 slžby počítačovej siete SANET octóber-december 2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 26.11.2021 08.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0189 slžby počítačovej siete SANET júl-september 2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 31.08.2021 08.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0117 slžby počítačovej siete SANET apríl-jún 2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 14.05.2021 21.05.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0049 Služby počítačovej siete SANET 1. Q 2021 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 15.02.2021 03.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0220 služby BOZP, služby OPP 9/2021 a vypracovanie podkladov pre riziko práce Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 200,00 € 10.10.2021 23.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0191 služby BOZP, služby OPP 8/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 31.08.2021 08.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0186 služby BOZP, služby OPP 7/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 31.08.2021 08.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0166 služby BOZP, služby OPP 6/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 26.07.2021 10.08.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0136 služby BOZP, služby OPP 5/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 11.06.2021 22.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0110 služby BOZP, služby OPP 4/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 14.05.2021 21.05.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0303 služby BOZP, služby OPP 12/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 31.12.2021 26.01.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0294 služby BOZP, služby OPP 11/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 27.12.2021 03.01.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0248 služby BOZP, služby OPP 10/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 08.11.2021 23.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »