Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0319 Odber kuchynského odpadu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EM-SA s. r. o. 47691859 32,00 € 30.11.2023 20.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0318 služby BOZP, služby OPP 11/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 30.11.2023 20.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0317 oprava projektora Benq Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 7P s. r. o. 31722709 60,00 € 30.11.2023 20.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0316 tieniaca technika - multimediálna miestnosť Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 MODER - Tech s. r. o. 52775992 2 040,05 € 30.11.2023 20.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0315 PVC, soklík, lepidlo Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Cyril Maščuk 17294703 338,95 € 30.11.2023 20.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0314 právne služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. 52651258 1 303,20 € 30.11.2023 20.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0313 Poplatok za pracovnú cestu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 22.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0311 služby počítačovej siete SANET október - december 2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0310 energetický audit k budove Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ENECO s. r. o. 36468002 200,00 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0309 kópie - toner Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DD21 s.r.o. 43818030 162,16 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0308 Elektrina 10/2023 škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 374,83 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0307 Elektrina 10/2023 šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 867,01 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0306 Elektrina 10/2023 škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 810,71 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0305 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 957,00 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0304 správa plynovej kotolne 11/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0303 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 103,80 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0302 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 72,22 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0301 služby, napájací adaptér, kábel Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 7P s. r. o. 31722709 186,00 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0300 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0299 zemný plyn 11/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 6 851,00 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »