Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS/24/0001 slávnostný obed - deň učiteľov 2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 434,87 € 04.04.2024 09.04.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0050 služby BOZP, služby OPP 1/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 12.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0004 služby BOZP, služby OPP 12/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0080 služby BOZP, služby OPP 2/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 14.03.2024 22.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0098 služby BOZP, služby OPP 3/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 12.04.2024 03.05.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0061 služby počítačovej siete SANET január - marec 2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 20.02.2024 06.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0123 SP113 SAWYER vak na vodu, SP128 SAWYER filter Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 SHADOW Slovakia s.r.o. 50231111 56,76 € 25.04.2024 03.05.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0003 splátka Xerpx Versaôoml C405V_DN, kancelársky materiál Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DD21 s.r.o. 43818030 184,68 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0015 správa plynovej kotolne 1/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0055 správa plynovej kotolne 2/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 20.02.2024 06.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0084 správa plynovej kotolne 3/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 14.03.2024 22.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0109 správa plynovej kotolne 4/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 12.04.2024 03.05.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0018 stolička ETOSA Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA Vranov n. T. , s. r. o. 36463116 118,00 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0106 systémova podpora 1 mes. - 3 mes. 2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 12.04.2024 03.05.2024 Mária Lapčáková Faktúra
004/24 Tapeta vliesová geometrický vzor ružový - 3 ks, valček š-25 cm 1 ks, š. 3 cm 1 ks, lepidlo na vliesové tapety l ks, v celkovej hodnote cca 100,00 € Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 IMPOL TRADE s.r.o. 28569181 100,00 € 10.01.2024 13.02.2024 Objednávka
DFB/24/0026 tapeta, lepidlo, valček Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 IMPOL TRADE s.r.o. 28569181 69,60 € 22.01.2024 23.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0027 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 76,44 € 22.01.2024 31.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0056 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 71,48 € 20.02.2024 06.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0085 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 77,14 € 14.03.2024 22.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0117 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 72,32 € 19.04.2024 03.05.2024 Mária Lapčáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »