Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0040 Odborné prehliadky a skúšky - kotolňa Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 PLYNOSERVIS 36847160 399,60 € 09.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
002/2024 oprava a dodanie materiálu na umývačku riadu Zanussi, dodanie umývacieho a oplachovacieho prostriedku, oprava plynovej smažiacej pánvy Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Elektroservis VV, s.r.o 44602731 990,00 € 15.01.2024 22.01.2024 Objednávka
008/2024 palacinky hlbokomrazené 55 kg Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EASTFOOD spol s. r.o 45702942 990,00 € 15.02.2024 20.02.2024 Objednávka
004/2024 PC Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ADA6 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 7P s. r. o. 31722709 543,50 € 29.01.2024 29.01.2024 Objednávka
020/24 Pipeta jednokanálová 500-5000ul-2ks,1000-10000ul-2ks,pipeta linear-1ks,špičky 500-5000ul+zásobník-1ks,špičky 1000-10000ul-1ks, magnetické miešadlo s ohrevom -2ks,ph tester-2ks Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Molchem s. r. o. 47427507 2 000,00 € 23.02.2024 28.03.2024 Objednávka
DFB/24/0071 Pipetty, špičky, zásobník na špičky, magnetické miešadlo - chemické laboratórium Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Molchem s. r. o. 47427507 1 875,83 € 04.03.2024 21.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0043 počítač Lenovo IdeaCentre Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 7P s. r. o. 31722709 543,47 € 09.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0033 poistenie majetku Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 887,04 € 22.01.2024 31.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0034 poistenie majetku - školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 173,52 € 22.01.2024 31.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0038 poistenie majetku - školská jedáleň 01.01.2024-31.03.2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 173,52 € 09.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0052 poistenie majetku /projekt/ za obdobie 01.01.2024-31.12.2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 257,72 € 12.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0035 poistenie majetku /projekt/ za obdobie 04.12.2023-31.12.2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 19,77 € 26.01.2024 31.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0037 poistenie majetku 01.01.2024-31.03.2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 887,04 € 09.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0114 Poplatok za pracovnú cestu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 16.04.2024 03.05.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0010 potraaviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 768,81 € 01.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
003/2024 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 990,00 € 16.01.2024 22.01.2024 Objednávka
DFJ/24/0007 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 830,24 € 19.01.2024 25.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0005 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 876,08 € 16.01.2024 25.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0004 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 846,76 € 16.01.2024 25.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0006 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 162,08 € 17.01.2024 25.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »