Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0227 elektrická energia 09/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 163,26 € 10.10.2021 23.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0255 elektrická energia 10/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 220,06 € 08.11.2021 23.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0253 elektrická energia 10/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 575,26 € 08.11.2021 23.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0254 elektrická energia 10/2021 šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 256,75 € 08.11.2021 23.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0221 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 118,48 € 10.10.2021 23.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0259 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 59,30 € 10.11.2021 24.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0285 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 14.12.2021 29.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0112 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 14.05.2021 21.05.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0125 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 11.06.2021 22.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0177 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 09.08.2021 21.08.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0195 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 59,39 € 09.09.2021 21.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0182 gcd_1 (The Hosting) Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 WebSupport, s. r. o. 36421928 88,85 € 19.08.2021 19.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0185 Hygienické čistenie a dezinfekcia sanity a odpadov - šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 VT-KANAL SK s.r.o. 44668911 1 436,40 € 23.08.2021 08.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0120 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 90,00 € 27.05.2021 08.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0139 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 11,04 € 24.06.2021 03.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0219 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 120,00 € 10.10.2021 23.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0291 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 120,00 € 14.12.2021 29.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0217 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 1 241,28 € 10.10.2021 23.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0268 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 1 242,06 € 15.11.2021 24.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0123 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 930,96 € 11.06.2021 22.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »