DFJ/23/0012 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
983,13 € |
10.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0054 |
učebné pomôcky (chémia) |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ITES Vranov, s. r. o. |
31680259 |
|
2 157,43 € |
17.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0053 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
74,66 € |
17.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0052 |
dodanie a montáž izolačného dvojskla |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
OKNA MARTIN TRADE s. r. o. |
44993943 |
|
291,15 € |
08.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
007/23 |
Objednávame u Vás ubytovanie a stravu pre 72 účastníkov VVLK /á 120,00 eur/ v dňoch 6.-10.2.2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Hotelconsult s.r.o. |
47552212 |
|
8 640,00 € |
31.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Objednávka |
009/23 |
Objednávame u Vás skipasy pre účastníkov VVLK v dňoch 6.-10.2.2023- 72 ks á 9,00 eur |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
SKICENTRUM STREDNICA - ŽDIAR, a. s. |
36506435 |
|
648,00 € |
31.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Objednávka |
008/23 |
Objednávame u Vás prepravu 76 účastníkov VVLK v dňoch 6.-10.2.2023 Vranov nad Topľou-Ždiar Strednica a späť |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Medzinárodná autobusová doprava, Radovan Kos |
40998169 |
|
1 900,00 € |
31.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB/23/0055 |
ubytovanie lyžiarsky kurz |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Hotelconsult s.r.o. |
47552212 |
|
8 665,60 € |
20.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0057 |
VVLK - skipasy |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. |
47591315 |
|
405,00 € |
20.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0056 |
VVLK - doprava |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Medzinárodná autobusová doprava, Radovan Kos |
40998169 |
|
1 729,40 € |
20.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0013 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
928,06 € |
20.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
012/23 |
Objednávame u Vás jedálne kupóny 160 ks á 5,10 eur |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
816,00 € |
23.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Objednávka |
011/23 |
Objednávame u Vás vykonanie opravy: notebook ACER - 1 ks |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
3 SOFT,s.r.o |
36448931 |
|
150,00 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Objednávka |
010/23 |
Objednávame u Vás vykonanie maliarskych prác v učebni informatiky na 3. poschodí prístavby školy |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Miroslav Nadzam |
51480867 |
|
150,00 € |
01.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Objednávka |
DFJ/23/0017 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
383,26 € |
23.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0016 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
874,46 € |
23.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0014 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
959,06 € |
22.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0015 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
416,60 € |
22.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
13/3/2023 |
Objednávka potravinového tovaru podľa výberu v hodnote 990 € |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
990,00 € |
13.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
12/3/2023 |
Objednávka koreňovej zeleniny, ovocia, zemiakov podľa výberu v hodnote 990 € |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
990,00 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |