Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/23/0060 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 412,97 € 28.06.2023 10.07.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0164 monitoring Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 VT-KANAL s.r.o. 46515283 115,00 € 26.06.2023 10.07.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0162 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 142,56 € 26.06.2023 10.07.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0160 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 102,52 € 26.06.2023 10.07.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0159 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 119,63 € 26.06.2023 10.07.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0059 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 925,56 € 20.06.2023 10.07.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0166 Kniha - "Pamätnica GCD 70" Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 PRINTON 31665250 5 170,00 € 29.06.2023 11.07.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0165 aSc EduPage eGovemment modul - 1 ks Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ASC Applied Software Consultants 31361161 171,00 € 28.06.2023 11.07.2023 Mária Lapčáková Faktúra
23/2023 Program pre ŠJ - Naša strava SK - Balíček Mini Inštalácia aktualizácii Sklad a Stravné, ročná uzávierka, diaľková správa Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 JIS-SK 45687951 990,00 € 28.06.2023 14.07.2023 Objednávka
020/23 Objednávame u Vás jedálne kupóny - 50 ks á 5,10 € Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Up Slovensko, s. r. o. 31396674 255,00 € 26.06.2023 14.07.2023 Objednávka
019/23 Objednávame u Vás jedálne kupóny - 260 ks á 5,48 € Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Up Slovensko, s. r. o. 31396674 1 424,80 € 26.06.2023 14.07.2023 Objednávka
018/23 Objednávame u Vás Switch 5 port Gigabit - 1 ks Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 7P s. r. o. 31722709 20,00 € 19.06.2023 14.07.2023 Objednávka
DFB/23/0192 montáž kanalizačného potrubia v interiéry 2 m Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 VT-SLUŽBY s.r.o. 52118975 604,00 € 24.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0195 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 16,26 € 24.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0194 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 71,36 € 24.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0193 Telefónne poplatky školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 45,99 € 24.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0189 Nová verzia MAGMA HCM od 07.mes.-09.mes. 2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 25,49 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0190 servisné práce 01.07.-30.09.2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0185 nájom tlačiareň 07-09 mes./2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 XEROX LIMITED organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 30814677 370,62 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0184 správa plynovej kotolne 7/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra