DFB/23/0144 |
služby BOZP, služby OPP 5/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
15.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
01/2023 |
Dohoda o zaplatení úhrady za užívanie nehnuteľného majetku |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Občianske združenie Box Club Global Východ |
42081947 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
31.05.2023 |
|
|
30.06.2023 |
PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
12023 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BOX CLUB GLOBAL VÝCHOD |
42081947 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
20.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
008/23 |
Objednávame u Vás prepravu 76 účastníkov VVLK v dňoch 6.-10.2.2023 Vranov nad Topľou-Ždiar Strednica a späť |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Medzinárodná autobusová doprava, Radovan Kos |
40998169 |
|
1 900,00 € |
31.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB/23/0056 |
VVLK - doprava |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Medzinárodná autobusová doprava, Radovan Kos |
40998169 |
|
1 729,40 € |
20.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
36/12/2023 |
tanier plytký 180 ks
tanier hlboký 108 ks
pohár 220ml duritka 105 ks |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Blažej Cirner - CB veľkoobchod |
40438244 |
|
990,00 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB/23/0335 |
taniere, poháre - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Blažej Cirner - CB veľkoobchod |
40438244 |
|
700,16 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0034 |
revízie - meradlá teploty školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenská legálna metrológia n. o. |
37954521 |
|
59,40 € |
27.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
022/23 |
Objednávame u Vás vykonanie revízie hasiacich prístrojov a hydrantov s následným odstránením zistených nedostatkov - cena cca 500,00 eur |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Marek Hurný - služby požiarnej ochrany |
37353314 |
|
500,00 € |
07.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB/23/0210 |
kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov - škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Marek Hurný - služby požiarnej ochrany |
37353314 |
|
432,72 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0046 |
Odborné prehliadky a skúšky - kotolňa |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
PLYNOSERVIS |
36847160 |
|
402,00 € |
09.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0242 |
Vernier Arduino Interface Shield |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
PMS Delta s. r. o. |
36843521 |
|
59,10 € |
27.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0342 |
skartovačka |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA SK, s.r.o. |
36656780 |
|
319,00 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0338 |
skartovačka |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA SK, s.r.o. |
36656780 |
|
230,00 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
039/23 |
Objednávame u Vás skartovačku AT-10C-2 ks, skartovačku AT-22C+olej-1 ks |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA SK, s.r.o. |
36656780 |
|
560,00 € |
14.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/23/0224 |
vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
1 777,21 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0087 |
vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
2 317,45 € |
20.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0157 |
vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
2 278,32 € |
15.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0016 |
správa plynovej kotolne 1/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
13.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0043 |
správa plynovej kotolne 2/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
09.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |