DFB/22/0121 |
Avast Premium Security - antivírusový program |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
SOFTLINE PL SP ZOO |
5252778629 |
|
14,90 € |
25.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0178 |
úprava terénu a dokončovacie práce + zapožičanie kultivátora |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Lukáš Macko - LM |
52314090 |
|
128,00 € |
11.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
005/22 |
Objednávame u Vás vypožičanie lyžiarskej výstroje pre 34 účastníkov VVLK v čase od 14.02.-18.02.2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
WIN-SPORT s. r. o. |
51765900 |
|
0,00 € |
07.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB/22/0062 |
VVLK - prenájom lyžiarskej výstroje |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
WIN-SPORT s. r. o. |
51765900 |
|
1 190,00 € |
01.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0011 |
výkon zodpovednej osoby za 1/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0041 |
výkon zodpovednej osoby za 2/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
10.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0070 |
výkon zodpovednej osoby za 3/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
08.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0103 |
výkon zodpovednej osoby za 4/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
11.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0129 |
výkon zodpovednej osoby za 5/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
11.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0160 |
výkon zodpovednej osoby za 6/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
14.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0187 |
výkon zodpovednej osoby za 7/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
11.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0205 |
výkon zodpovednej osoby za 8/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
09.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0231 |
výkon zodpovednej osoby za 9/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
12.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0259 |
výkon zodpovednej osoby za 10/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
10.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0288 |
výkon zodpovednej osoby za 11/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
14.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0310 |
výkon zodpovednej osoby za 12/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
15.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
022/22 |
Objednávame u Vás vykonanie elektroinštalačných prác - dodávka prietokových ohrievačov vody + inštalácia, oprava rozvodnej skrine - NB, elektroinštalačné práce v technickej miestnosti VT- NB |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ELSOP s.r.o. |
50503812 |
|
0,00 € |
11.07.2022 |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
021/22 |
Objednávame u Vás vykonanie revízie bleskozvodov s odstránením zistených nedostatkov |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ELSOP s.r.o. |
50503812 |
|
0,00 € |
11.07.2022 |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB/22/0238 |
oprava a odborná prehliadka a skúška bleskozvodu - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ELSOP s.r.o. |
50503812 |
|
270,00 € |
12.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0237 |
oprava, montáž el. bojlerov, montáž el. inštalácie v serverovni |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ELSOP s.r.o. |
50503812 |
|
1 566,56 € |
12.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |