Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0281 prepojenie systému Magma HCM so systémom iSPIN Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 2 360,00 € 10.12.2021 28.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
037/21 Objednávame u Vás prepojenie ekonomického a personálneho Softvéru - suma: 2.360,00 eur Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 0,00 € 06.12.2021 25.01.2022 Objednávka
DFB/21/0028 plyn vyúčtovanie rok 2020 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 ELGAS 36314242 -7 529,34 € 01.02.2021 03.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0243 Periodická prehliadka regulátora CSB Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 HUTIRA Slovakia s. r. o. 36297569 108,00 € 26.10.2021 09.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
031/21 Objednávame u Vás poskytnutie vzdelávacích služieb pre jedného účastníka na seminári v dňoch 29.9.-30.9.2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 0,00 € 27.09.2021 26.10.2021 Objednávka
DFB/21/0217 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 1 241,28 € 10.10.2021 23.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0216 dávkovač dezinfekcie Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 180,00 € 10.10.2021 23.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0268 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 1 242,06 € 15.11.2021 24.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0267 dávkovač dezinfekcia Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 180,00 € 15.11.2021 24.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0278 dávkovač dezinfekcia Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 180,00 € 01.12.2021 17.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0291 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 120,00 € 14.12.2021 29.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0099 dávkovač dezinfekcie na WC dosku Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 180,00 € 04.05.2021 18.05.2021 Mária Lapčáková Faktúra
323304 Zmluva o servisnej službe Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE-Papier-Service SK, spol s r. o. 36226947 Iné 0,00 € 01.06.2021 02.06.2021 PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. riaditeľka školy Zmluva
DFB/21/0120 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 90,00 € 27.05.2021 08.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0123 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 930,96 € 11.06.2021 22.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0139 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 11,04 € 24.06.2021 03.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0219 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 120,00 € 10.10.2021 23.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0218 dezinfekčný prostriedok na ruky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 48,00 € 10.10.2021 23.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
015/21 Objednávame u Vás mikrotik RouterBOARD cAP AC - 8 ks , cca 500,00 eur Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Datacomp s. r. o. 36212466 0,00 € 04.06.2021 12.06.2021 Objednávka
DFB/21/0138 MIKROTIK Router BQARD cAP AC Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Datacomp s. r. o. 36212466 467,62 € 11.06.2021 22.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »