Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/21/0027 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 785,25 € 04.10.2021 19.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0026 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 265,02 € 04.10.2021 19.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0025 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 991,02 € 04.10.2021 19.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
033/21 Objednávame u Vás tovar na opravu internetovej siete v hodnote 2.473,36 eur podľa cenovej ponuky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 IKAS, s.r.o. 36475891 0,00 € 29.10.2021 09.11.2021 Objednávka
035/21 Objednávame u Vás Patch kabel Cat5e SFTP 305 m - 5 ks Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 IKAS, s.r.o. 36475891 0,00 € 15.11.2021 23.11.2021 Objednávka
DFB/21/0261 materiál na opravu počítačovej siete Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 IKAS, s.r.o. 36475891 2 473,36 € 15.11.2021 24.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0273 materiál na opravu počítačovej siete Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 IKAS, s.r.o. 36475891 419,10 € 26.11.2021 08.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
039/21 Objednávame u Vás vypracovanie Správy audítora k spotrebe palív a energie Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ENECO s. r. o. 36468002 0,00 € 06.12.2021 09.12.2021 Objednávka
DFB/21/0301 vypracovanie spravy auditora k spotrebe palív a energie Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ENECO s. r. o. 36468002 120,00 € 28.12.2021 03.01.2022 Mária Lapčáková Faktúra
018/21 Objednávame u Vás Hosting gcd_1 od 10.7.2021 do 11.7.2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 WebSupport, s. r. o. 36421928 0,00 € 24.06.2021 01.07.2021 Objednávka
DFB/21/0182 gcd_1 (The Hosting) Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 WebSupport, s. r. o. 36421928 88,85 € 19.08.2021 19.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0010 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 AutoCont SK 36396222 25,49 € 14.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0080 systémova podpora 1.Q 2021 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 AutoCont SK 36396222 135,29 € 01.04.2021 21.04.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0092 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 AutoCont SK 36396222 25,49 € 19.04.2021 28.04.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0162 verzia Magma HCM - 3. štvrťrok 2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 25,49 € 12.07.2021 17.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0161 systémova podpora 2.Q 2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 135,29 € 12.07.2021 17.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
022/21 Objednávame u Vás inštalácia modulu SendMail - elektronické výplatné pásky = 215,10 EUR Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 0,00 € 17.08.2021 08.09.2021 Objednávka
DFB/21/0199 inštalácia modulu SendMail Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 215,10 € 09.09.2021 21.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0224 systémova podpora 3.Q 2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 135,29 € 10.10.2021 23.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0238 verzia Magma HCM - 4. štvrťrok 2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 25,49 € 20.10.2021 28.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »